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社区资金项目申请书【篇1】

泓域咨询MACRO/ 智慧社区设备项目投资建设资金申请报告

智慧社区设备项目

投资建设资金申请报告

项目申报单位:xxx科技发展公司 项目联系人:许xx 项目申报时间:

泓域咨询MACRO/ 智慧社区设备项目投资建设资金申请报告

智慧社区设备项目投资建设资金申请报告目录

1 项目申报单位基本情况 2 项目基本情况 3 申请的理由及依据 4 资金用途

5 项目招投标方案 6 附件

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1 项目申报单位基本情况

1.1 基本情况

1.1.1 申报单位基本情况

(1)申报单位名称:xxx科技发展公司

(2)股东结构:xxx公司、xxx有限公司、xxx集团、xxx实业发展公司

(3)法人代表:许xx

(4)注册资金:1000000.0万元人民币 (5)注册地址:某某经济新区 1.1.1 申报单位基本概况

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。

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公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。

公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

1.2 财务状况

上一年度,xxx科技公司实现营业收入22084.79万元,同比增长31.52%(5292.56万元)。其中,主营业业务智慧社区设备生产及销售收入为17835.01万元,占营业总收入的80.76%。

上年度主要经济指标

序号 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 项目 营业收入 主营业务收入 智慧社区设备(A) 智慧社区设备(B) 智慧社区设备(C) 智慧社区设备(D) 智慧社区设备(E) 智慧社区设备(F) 智慧社区设备(...) 第一季度 4637.81 3745.35 1235.97 861.43 636.71 449.44 299.63 187.27 74.91 第二季度 6183.74 4993.80 1647.95 1148.57 848.95 599.26 399.50 249.69 99.88 第三季度 5742.05 4637.10 1530.24 1066.53 788.31 556.45 370.97 231.86 92.74 第四季度 5521.20 4458.75 1471.39 1025.51 757.99 535.05 356.70 222.94 89.18 合计 22084.79 17835.01 5885.55 4102.05 3031.95 2140.20 1426.80 891.75 356.70 泓域咨询MACRO/ 智慧社区设备项目投资建设资金申请报告

3 其他业务收入 892.45 1189.94 1104.94 1062.45 4249.78根据初步统计测算,公司实现利润总额4801.24万元,较去年同期相比增长601.39万元,增长率14.32%;实现净利润3600.93万元,较去年同期相比增长396.66万元,增长率12.38%。

上年度主要经济指标

项目 完成营业收入 完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率(同比) 营业收入增长量(同比) 利润总额 利润总额增长率 利润总额增长量 净利润 净利润增长率 净利润增长量 投资利润率 投资回报率 财务内部收益率 企业总资产 流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 单位 万元 万元 22084.79 17835.01 80.76% 31.52% 5292.56 4801.24 14.32% 601.39 3600.93 12.38% 396.66 49.27% 36.95% 25.37% 17480.38 38.99% 6815.39 35.28% 指标 万元 万元万元 万元万元万元 万元 万元

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2 项目基本情况

一、产业发展分析 (一)产业发展背景

近年来,国务院出台相关文件,诸如《关于促进快递业发展的若干意见》《快递条例》以及地方性的法规规章,都明确提出推动属地化解决快递进校园、进社区、进机关难的现实问题,这为智能快递柜的发展提供了相关的政策支持;加上科技的进步大幅度推动了新兴媒体的发展,依靠新媒体而逐渐出现的各种新形态不断渗透到了社会经济的发展和人们的日常生活当中;还有,我国快递行业业务量快速增长,xx年增长速度超过25%,消费者日益增长的巨大购物需求无疑对于智能快递柜的发展来说,有着巨大的发展潜力。

如今,网购已成为一种自然的消费习惯,网购方式的快速渗透,使人们对这种快捷的购物方式需求不断增大。目前,中国的人均快递量已高于美国, 但区域性比较明显。从我国人均快递量地区分布来看,东部地区的人均快递单量最高,其中,珠三角和长三角地区人均快递量超过90件,中西部地区的人均快递量水平仍处在较低水平,低于全国人均快递量29件。所以从人均快递量的分布来看,中国的快递市场仍有较大的成长空间。

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中国快递行业的发展现状,可以通过一组数据来充分说明。最新数据显示,xx年全年,中国预计完成邮政业业务总量1.23万亿元,同比增长26%;业务收入0.79万亿元(不含邮政储蓄银行直接营业收入),同比增长18.81%。其中,快递业务量完成505亿件,同比增长25.8%,较xx年增势明显。

另外,快递业的发展,在一定程度上解决了一部分就业问题。xx年,邮政业新增社会就业20万人以上,支撑网上零售额6.9万亿元,支撑跨境电子商务贸易超过0.35万亿元;全年农村地区累计收投快件120亿件。

随着快递行业的蓬勃发展,行业在最旺盛的时期也涌现了一些待改善的问题,这些缺点严重影响行业的运行效率。例如,中国只有少数规模较大的快递企业拥有完善的网络资源,企业之间的运营网络资源并未实现最优化配置,影响了快递服务时限和质量的提升。

智能快递柜是随着快递业不断发展新生的事物,基于物联网,将快件进行识别,暂存,监控并管理,极大地提高了快递的配送效率以及降低了企业运用成本。目前,中国智能快递柜建设类型共有三种,分别为电商企业自建、快递公司自建和第三方快递柜运管公司投放。

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其中,最为熟知的中邮速递易和丰巢已经成为智能快递行业的龙头企业。

随着智能快递柜运营企业随着自身规模的扩大,中国智能快递柜投放量也在不断增加。xx-xx年,中国智能快递柜投放量不断上升,且增势明显。xx年,中国智能快递柜投放量已经达到27.1万组,按照这样的发展速度,到xx年,智能快递投放量将达到80万组。

虽然智能快递柜给企业或投放方带来了极大的便利,但对大多取件者仍存在一定的隐患,这些问题已经逐渐显露,并应得到的重视。例如,存在无法当面签收,可能导致货物运送过程中质量损坏的问题。取货期限限制和扫码取货等也需要进一步优化,才能为取件者带来更大便利。

(二)产业政策分析

1、关于提升快递末端投递服务水平的指导意见

积极探索和推广智能投递。鼓励和支持邮政、快递企业及社会资金,投入快递服务末端智能快件箱等自助服务设施建设并推广使用。开发智能快件箱设备应当执行《智能快件箱》邮政行业标准。使用智能快件箱等自助服务设备投递快件,应当事先征得用户同意,并采用

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必要科技手段确保快件安全和用户的信息安全,切实保障消费者按照服务约定验视签收的权利。

2、国家邮政局关于促进邮政服务创新发展的若干意见

各级邮政管理部门要积极创新智能信包箱等新型邮政设施的建设运营机制,推广智能化、自主式服务设施的应用。

要鼓励邮政服务设施向快递企业开放使用,加强共同配送末端网点建设,推动邮政公共服务和社区商业电子商务协调发展。

3、国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见 支持物流配送终端及智慧物流平台建设。支持物流(快递)配送站、智能快件箱等物流设施建设,鼓励社区物业、村级信息服务站(点)、便利店等提供快件派送服务。支持快递服务网络向农村地区延伸。(地方各级人民政府,商务部、邮政局、农业部按职责分工分别负责)

4、关于积极推进“互联网+”行动的指导意见

完善智能物流配送调配体系。加快推进货运车联网与物流园区、仓储设施、配送网点等信息互联,促进人员、货源、车源等信息高效匹配,有效降低货车空驶率,提高配送效率。鼓励发展社区自提柜、冷链储藏柜、代收服务点等新型社区化配送模式,结合构建物流信息

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互联网络,加快推进县到村的物流配送网络和村级配送网点建设,解决物流配送“最后一公里”问题。

5、国务院关于促进快递业发展的若干意见

各地区要在土地利用总体规划和年度用地计划中统筹安排快递专业类物流园区、快件集散中心等设施用地,研究将智能快件箱等快递服务设施纳入公共服务设施规划。

6、国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见

积极发展冷链物流、仓储配送一体化等物流服务新模式,推广使用智能包裹柜、智能快件箱。

7、“互联网+”高效物流实施意见

利用互联网等先进信息技术手段,重塑企业物流业务流程,创新企业资源组织方式,促进线上线下融合发展,提高仓储、配送等环节运行效率及安全水平。

大力推广应用智能快(邮)件箱,新建或改造利用现有资源,组织开展智能快(邮)件箱进社区、进机关、进学校、进商务区专项行动。

8、城乡社区服务体系建设规划

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推进智慧社区建设。推动“互联网+”与城乡社区服务的深度融合,逐步构建设施智能、服务便捷、管理精细、环境宜居的智慧社区。推进智慧社区信息系统建设,广泛吸纳社区社会组织、社区服务企业信息资源,逐步实现社区公共服务、志愿服务、便民利民服务等社区服务信息资源集成。推动社区养老、社区家政、社区医疗、社区消防等安保服务和社区物业设备设施的智能化改造升级,强化社区治安技防能力。大力发展城乡社区电子商务,发展线上线下相结合的社区服务新模式,依托农村社区综合服务设施和益农信息社,探索农村电子商务与农村社区服务有机结合的推进策略。

9、邮政业发展“十三五”规划

提升末端服务能力——完善配套政策,引入多元主体,推进智能快件箱等自助服务设施建设。夯实网络基础——鼓励企业通过建设末端网点、开展第三方末端服务合作、布设智能快件箱等方式,提升末端网络密度,实现“最后一公里”高效服务。夯实网络基础——研究将智能快件箱等快递服务设施纳入公共服务设施规划。

10、国家邮政局关于加快推进邮政业供给侧结构性改革的意见

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提升末端服务能力——实施快递“进社区、进院校、进商厦”工程,加强智能快件箱(智能信包箱、智能包裹柜)和城市公共投递服务中心等末端服务设施的规划建设,着力解决“摆地摊”问题。

11、国务院办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见 创新产业支持政策。创新公共服务设施管理方式,明确智能快件箱、快递末端综合服务场所的公共属性,为专业化、公共化、平台化、集约化的快递末端网点提供用地保障等配套政策。

加强规划协同引领。针对电子商务全渠道、多平台、线上线下融合等特点,科学引导快递物流基础设施建设,构建适应电子商务发展的快递物流服务体系。快递物流相关仓储、分拨、配送等设施用地须符合土地利用总体规划并纳入城乡规划,将智能快件箱、快递末端综合服务场所纳入公共服务设施相关规划。

推广智能投递设施。鼓励将推广智能快件箱纳入便民服务、民生工程等项目,加快社区、高等院校、商务中心、地铁站周边等末端节点布局。支持传统信报箱改造,推动邮政普遍服务与快递服务一体化、智能化。

(三)行业发展的有利因素

1、产业政策支持行业发展,智能快件箱将成智慧邮政建设重点

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智能快件箱作为服务于快递服务末端配送的自助服务设施,是应用于城市快递末端配送点建设的新兴应用模式。xx年10月,国家邮政局第151次局长办公会审议并原则通过了《关于提升快递末端投递服务水平的指导意见》,提出以多种形式推进快递末端投递服务水平不断提升。鼓励和引导快递企业因地制宜,与连锁商业机构、便民服务设施、社区服务组织、机关学校管理部门以及专业第三方企业开展多种形式的投递服务合作。引导快递企业加快自有品牌末端网点建设,提高快递网络覆盖率和稳定性;鼓励企业探索使用智能快件箱等自取服务设备,提高投递效率。xx年12月,国家邮政局第22次局长办公会审议并原则通过了《智能快件箱设置规范》,将更好地指导快递企业和第三方运营商开展智能快件箱的建设工作。

作为末端投递服务的创新方式,智能快件箱满足了特定区域和人群的收件需求,提升了投递服务效率,正逐步成为城市末端投递服务的重要补充方式。国家邮政局相继制定了智能快件箱的产品标准、投递服务管理规定、智能快件箱设置规范等文件,将更好地指导快递企业和第三方运营商开展智能快件箱的建设工作,为更好地服务群众生产生活需要提供有力支撑。

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2、传统快递末端配送模式效率低、成本高为智能快件箱奠定生存空间

国家发改委发布的《xx年全国物流运行情况通报》显示,xx年社会物流总费用与GDP的比率为14.6%。物流成本过高的诸多因素中,物流环节过多、末端配送困难是关键所在。xx年“双十一”当天主要电商企业全天共产生快递物流订单8.5亿件,同比增长29.4%;全天各邮政、快递企业共处理3.31亿件,同比增长31.5%。“双11”之后一周内,“最后一公里”的末端物流配送受到极大挑战。在此形势下,智能快件箱是顺应潮流与趋势的一个新兴行业。智能快件箱是顾客参与式的物流配送,有效提高了终端自提配送的效率,降低物流成本的同时,减少终端配送的重复运输。

除此之外,智能快件箱还拥有时间管理、保护隐私、规范签收等多项附加价值。智能快件箱相当于一组微型仓库,拥有一定的时间价值,为未来实现智能退换货的周转奠定了物质条件基础。因为智能快件箱的存在,快递员和消费者都可以更自由地选择配送、收货、退换货时间。伴随城市物流日益拥堵,智能快件箱的这一时间价值凸显。同时统一、规范的使用智能快件箱有助于保护消费者隐私、人身安全。消费者的收件地址可以是智能快件箱的地址,而不再是消费者的家庭

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住址,达到了保护消费者隐私的目的,也可以规避不法分子冒充物流配送人员意图侵害社区居民人身和财产安全的风险,规范快件签收管理,提高分散配送信息化水平。

3、电子商务和快递业持续快速增长为智能快件箱行业提供持续支持

全球物流市场价值超过9万亿美元。国际快递市场近五年的年均增速在7%左右。从地域而言,北美洲、欧洲是全球快递市场形成较早的地区,也是快递市场较为成熟的地区。亚太地区、南美洲是近几年快递市场发展较快的地区,也是市场争夺激烈的地区。从国家而言,中国、巴西、印度、俄罗斯等已经是所有快递企业青睐的市场。

在政策驱动、资本支撑和消费拉动等重要因素的推动下,近年来中国电子商务得到蓬勃发展,交易额一直保持快速增长势头,行业呈现出网购大众化、全民化的发展趋势。根据中国网络零售市场数据监测报告,xx年我国网络零售市场规模达71,751亿元,同比增长39.17%。xx年我国网络零售市场交易规模占到社会消费品零售总额的19.6%,较xx年的14.9%,增幅提高了4.7个百分点。

截止xx年底,我国网络购物用户规模达到5.33亿,较xx年增长14.3%。随着信息技术的发展和电子商务、网络零售的日益火热,

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近年来国内快递行业呈现飞速增长态势。从快递业务量大幅增长的现状,以及智能快件箱的诸多优势来看,智能快件箱可能成为社区高频应用,作为展示媒体或社区O2O服务类入口。

4、国际智能快件箱发展迅速,全球各国需求逐渐增长

xx年约26%的美国消费者网上购物时倾向于选择邮寄至非居住地点,其中包括邮政网点、杂货店、快递柜、工作场地及零售店,快递柜约占2%的比例。xx年约35%的美国消费者网上购物时更倾向于选择非居住地的投递方式,以满足他们不在家或货物不能丢失等原因的需求,该类比例从xx年的26%上升到35%,其中快递柜的比例从2%上升到4%。至xx年已有约37%的美国消费者网上购物时更倾向于选择非居住地的投递方式。

5、智能快件箱行业标准正逐步建立成型,标准化机制将日渐完善 xx年10月31日,国家邮政局发布了《智能快件箱》标准,该标准对智能快件箱的总体功能、系统结构、硬件要求、控制系统、操作流程、系统接口、代码、安全要求和环境要求等进行了规范及标准化后,生产企业之间产品兼容性大为增强,对于生产企业产能的扩张和未来行业的整合有重大意义。xx年12月底国家邮政局又制定发布了《智能快件箱投递服务管理规定(暂行)》,制定该规定将有助于

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促进智能快件箱投递服务规范发展、维护用户合法权益、鼓励快递末端服务创新、推动快递市场健康有序发展。xx年12月29日,国家邮政局xx年第22次局长办公会审议并原则通过了《智能快件箱设置规范》,将更好地指导快递企业和第三方运营商开展智能快件箱的建设工作。随着行业未来日渐成熟发展,该行业的标准化规范机制将趋于完善,为行业将来的健康发展保驾护航。

6、国家明确智能快件箱的公共属性,引导推广智能快件箱布局 xx年1月,国务院办公厅发布《国务院办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》,明确智能快件箱、快递末端综合服务场所的公共属性,创新公共服务设施管理方式,为专业化、公共化、平台化、集约化的快递末端网点提供用地保障等配套政策。同时鼓励加强规划协同引领,针对电子商务全渠道、多平台、线上线下融合等特点,科学引导快递物流基础设施建设,构建适应电子商务发展的快递物流服务体系。快递物流相关仓储、分拨、配送等设施用地须符合土地利用总体规划并纳入城乡规划,将智能快件箱、快递末端综合服务场所纳入公共服务设施相关规划。推广智能投递设施,鼓励将推广智能快件箱纳入便民服务、民生工程等项目,加快社区、高等院校、

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商务中心、地铁站周边等末端节点布局。支持传统信报箱改造,推动邮政普遍服务与快递服务一体化、智能化。

(四)行业关联性分析

该项目的上游为工业控制计算机、触摸屏显示器、工业级无线路由器、扫描模组、视频监控设备、温控设备、钢材、PCBA、电器元件等原材料及部件供应商。上游原材料及部件的市场供应充足,对智能快件箱供应体系的影响主要体现在价格变动上。这些上游行业基本属于市场自由化竞争行业,虽然受供求关系等因素的影响,原材料和部件在价格上出现一定程度的波动,但具有较强实力的智能快件箱制造企业掌握并具备产品生产的核心软硬件技术,对产品的研发和制造具备掌控能力,并且具备一定规模的企业均有完善的采购系统,在智能快件箱方面的业务发展充分、技术成熟、产品供应较为稳定,原材料及部件的价格波动幅度较小。而且智能快件箱制造企业可以通过调整产品价格、合理控制库存等措施转移部分原材料、部件价格波动的风险。

该项目的的产业链下游主要为智能快件箱的各类运营商及应用客户。下游客户类型主要为电商企业背景-自建自用型运营商、物流企业

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背景-平台共用型运营商及第三方-平台共用型运营商,下游市场需求直接影响智能快件箱供应体系的未来发展。

智能快件箱主要功能是解决快递业“最后一公里”的派件与揽件过程中成本、效率提升的问题。“最后一公里”问题不仅仅属于物流的末端,同样也是电子商务网络销售的末端,所以电商、物流商及第三方运营商在持续改善用户体验、提升运营效率、增加用户黏度、提升品牌形象等方面都持有一致的目标,以智能快件箱的方式部分解决物流“最后一公里”的投递困境。得益于电子商务和快递业近年来的快速增长势头及未来较长一段时间的增长预期,智能快件箱下游运营商的网点布局呈现稳定增长态势。智能快件箱在未来几年内将拥有稳定的增长预期。同时下游行业对智能快件箱产品要求的不断提升将对行业的自主研发和技术革新起到积极的推动作用,例如在生鲜电商不断发展的背景下,市场出现了用于生鲜配送的冷藏、冷冻型智能快件箱。

2.1 项目建设背景

2.1.1 xx高质量发展规划

推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是《政府工作报告》对做好今年工作提出的一项重要要

社区资金项目申请书【篇2】

社区资金项目申请书

尊敬的评审委员会:

我们是xx社区的居民委员会,我们对社区的发展和改善充满热情,为此我们致力于申请一笔资金来启动社区发展项目。此次申请我们希望向您详述我们计划的一些具体细节,以便您能够更好地了解我们的计划。

首先,我们决定在社区内建立一个多功能活动中心。我们已经考察了许多合适的场地并且经过了详细评估,现在我们已经选定了一块2000平方米的地皮作为我们的拟建活动中心的场地。

我们的活动中心将提供多种服务。首先,我们将派出专人在此经营社区商店,以满足居民的基本日常需求。我们还计划招聘专业人员,以提供健身培训、艺术及手工制作、动手创作等多样化的小型群体课程。我们还将在活动中心内开办公益托儿所,以帮助家庭代理照料年幼的孩子。

此外,我们计划建造一个小型图书馆,以供社区内的居民借阅。我们认为这对于加强社区的凝聚力,集体意识和文化素质将有极大的帮助。我们还将让社区图书馆成为社区的交流中心,并在其中安排一些每月定期举办的活动,如讲座、读书会、分享会等。我们还将邀请本地的教师、医生和物美超市等相关人员提供免费的咨询服务。

我们意识到,建设一个全新的社区活动中心是一个耗费昂贵的项目,所以我们此次申请共计¥XXX资金。这将用于购买土地,建造和装修活动中心,并购买必要的设备和书籍。我们期望这笔资金将在项目完成后回报丰厚,为社区带来社交和文化的活动空间,也为社区内的居民提供雇佣和培训的工作机会。

我们相信我们的社区活动中心将为社区内的数以千计的居民带来巨大的改善,他们将能够在这个活动中心互动、参与并学习。我们相信这样的社区投资必将在未来为我们的社区带来更多的发展和改善。谢谢。

此致

敬礼

xx社区居民委员会

项目负责人:XXX

申请人:XXX

日期:XXX

社区资金项目申请书【篇3】

社区资金项目申请书

一、项目名称:社区垃圾分类及回收项目

二、项目背景

随着城市化进程的加快,垃圾处理成为一个日益严峻的问题。传统的垃圾处理方式往往对环境产生不可逆转的影响,加之人们的环保意识逐渐加强,垃圾分类和回收提升成为重要的解决途径。因此,我们提出社区垃圾分类及回收项目,旨在通过宣传、教育、设施等全方位手段,加强社区居民的垃圾分类意识,推动垃圾分类和回收工作的普及和发展。

三、项目介绍

1.目标:通过推广垃圾分类理念,提高社区居民的环保意识和垃圾分类知识,同时建立完善的垃圾分类和回收体系,促进社区可持续发展,达到节约资源、保护环境、减少污染、提高生活质量等多种效益。

2.具体措施:

(1) 宣传普及:通过社区广播、媒体宣传、志愿者讲解、茶话会等多种形式,向居民普及垃圾分类和回收知识,培养环保意识。

(2) 建立设施:在社区建设生活垃圾分类箱、回收箱和垃圾收集站等设施,方便垃圾分类和回收,实现生活垃圾减量化和资源化。

(3) 建立团队:建立社区垃圾分类回收工作团队,负责垃圾分类和回收工作的指导、监督和执行,提高工作效率和质量。

(4) 推广奖励:在垃圾分类和回收工作中,设立积分制度和奖励制度,通过奖励优秀居民、志愿者、环卫工人等,激发居民愿意参与垃圾分类和回收。

四、预算

项目所需经费为20万元,采用节约型经费,重点开支如下:

(1) 设施建设费用:10万元。

(2) 员工培训和宣传费:5万元。

(3) 绩效考核奖励费:3万元。

(4) 其他相关支出:2万元。

五、预期效果

通过社区垃圾分类及回收项目的实施,达到节约资源、减少污染、提高生活质量等多种效益。具体的预期效果如下:

(1) 居民垃圾分类意识逐渐提高。

(2) 垃圾分类和回收率逐步提高。

(3) 居民对环境保护和垃圾分类的意识进一步加强。

(4) 促进社区可持续发展。

六、风险预警

1.宣传普及难度较大:由于居民的垃圾分类意识和环保意识不同,可能存在一定的推广难度。为了有效宣传,我们会采取多种形式、耐心解释、耐心引导的方法,提高宣传效果。

2.设施建设成本较高:由于设施建设费用较高,可能存在资金筹集和使用效果问题。为了确保经费使用合理,我们会在设施建设前制定详细的计划和预算,并在建设过程中加强监督和管理,保障每一分钱的用途合理性。

七、申请部门

社区委员会

八、联系方式

联系人:XXX

电话:XXX

邮箱:XXX

地址:XXX

九、结论与建议

社区垃圾分类及回收项目的实施对于环保工作和社区发展具有积极的意义。我们呼吁更多的社区居民关注环境保护和垃圾分类问题,提升环保意识和垃圾分类知识,共同推动社区的可持续发展。同时,我们也期望社区居民能积极参与到该项目中来,为社区美好环境、和谐社区做出自己的贡献。

社区资金项目申请书【篇4】

社区资金项目申请书

一、 项目背景

随着经济发展和城市化进程的不断加速,社区建设和社会服务需求的不断增加,社区居民的生活环境和生活质量得到了显著改善,但在一些社区中,由于地理位置、社会文化等因素的限制,使得社区文化建设、社会福利等方面还存在一定的差距。为此,我们提出这个社区资金项目申请,旨在通过资金的投入和有关组织的帮助,促进社区建设和发展,加强社区建设的全面发展。

二、 项目概要

该项目旨在通过社区资金的使用,加强社区文化建设和社会福利的提供,促进社区全面发展。项目主要包括以下内容:

1.建设社区文化活动中心,提供多种文化活动和社区服务,并定期举办文化活动,增强居民的身心健康。

2.提供社区服务项目,包括老年人援助、孤寡老人关爱、贫困家庭援助等。

3.为社区居民提供免费的健康咨询和体检服务,在健康教育、预防保健等方面进行宣传和指导。

4.建设文化环境,包括建设社区文化园和美化社区绿地等。

三、 项目目标

通过投入社区资金,为社区居民提供多元化的文化和社会福利服务,形成健康、文明、和谐的社区环境,达到以下目标:

1.增加社区居民的文化素质,提高社区文化建设水平。

2.提供多种社区服务项目,为社区居民创造更好的生活条件。

3.提高社区居民的健康水平,增强健康意识和健康行为习惯。

4.建设文明和美丽社区环境,增强社区居民的文化自信和归属感。

四、 项目实施方案

1.项目实施负责人:社区居委会主任。

2.项目实施周期:2年。

3.项目实施流程:

(1)建立项目实施工作组,负责项目实施的各项具体工作,监督实施过程中的各项指标。

(2)根据项目目标和任务、预算等编制详细的实施方案和计划,明确责任人和时间节点。

(3)针对不同的项目任务,制定专项实施计划和考核指标,并根据实际情况进行调整。

(4)严格按照实施方案和计划进行实施,定期跟踪、检查、评估实施成效和质量,及时进行调整和完善。

五、 项目预算

本项目总预算为100万元,其中:

1.文化活动中心建设和运营费用:30万元;

2.社区服务项目费用:20万元;

3.健康咨询和体检服务费用:20万元;

4.文化环境建设费用:30万元。

六、 项目效益评估

该项目的实施,将会带来显著的效益,主要表现在以下几个方面:

1.社区居民的文化素质得到了提高,增加了文化自信和归属感。

2.社区居民的生活条件得到了改善,增强了生活幸福感和安全感。

3.社区居民的健康水平得到了提升,降低了医疗费用支出。

4.社区环境得到了改善,带动了社区经济发展,提升了社区形象和吸引力。

七、 总体评价

本项目的实施是社区建设和发展的一个重要举措,充分发挥社区的基层组织和居民自治的作用,促进社区居民的全面发展和提高社区形象和吸引力。希望有关机构和组织能够给予充分的支持和帮助,共同推进社区建设和发展。

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项目申请申报合集


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项目申请申报 篇1

在当下社会,报告与我们的生活紧密相连,多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。为了让您不再为写报告头疼,下面是小编为大家收集的农村专业营销合作社申报项目建设申请资金报告,希望能够帮助到大家。

项目名称:乌拉特中旗乌加河镇农畜产品专业营销合作社项目单位:内蒙古自治区乌拉特中旗乌加河镇

项目申报部门:内蒙古自治区乌拉特中旗发展与改革委员会

项目申报文号:

项申报日期:20xx年2月28日

一、项目概况

1、项目名称:内蒙古自治区乌拉特中旗乌加河镇农畜产品专业营销合作社

2、资金类别:自治区预算内专项资金

3、建设性质:○新建●扩建○改建

4、总投资:贰佰伍拾捌万捌仟元

其中:申请财政补助158.8

⑴、中央财政:

⑵、省级财政:100

⑶、市地财政:

⑷、县及县以下财政:58.8

6、项目申报单位内蒙古自治区乌拉特中旗乌加河镇

5、项目单位名称:乌拉特中旗乌加河镇农畜产品专业营销合作社

地址:乌拉特中旗乌加河镇

法人代表:法人代表电话:

开户银行:乌拉特中旗信用社

银行帐号:

二、项目基本情况

1、乌加河镇是乌拉特中旗灌区一个农牧业大镇,位于乌拉特中旗西南部,总面积729平方公里,辖18个行政村,89个村民小组,总人口32599人,其中农业人口26444人,可耕地面积32万亩。牲畜饲养总量32万头(只),是自治区商品粮基地。与乌加河镇接壤的有河套灌区的三个旗县,40余个乡镇,有800余万亩可耕地。

2、农畜产品专业营销合作社概况

乌加河镇农畜产品专业营销合作社,筹建于20xx年合作社包括支农服务中心和养殖服务中心,兼并了葵花种植协会和肉羊养殖协会,共吸纳当地158户经济人参与。合作社实行独立核算、自主经营、自负盈亏的企业化管理制度,以服务“三农为第一原则,以“不与民争利”为生存和发展宗旨,以帮助农牧民从事农、牧业生产的产前、产中、产后服务为目标,以开展农资供应、生产技术信息服务,农畜产品购销为业务。全社现有员工30人,其中技术人员6人,有经济合作人员158人。有办公室120平方米,收贮平台3500平方米,精选机3台,固定资产达230万元。

项目建设背景随着经济发展水平的不断提高,人们对各种农畜产品的质量要求由过去的低层次、粗加工逐步转向高层次、高质量。近年来,绿色食品包括人们直接消费的米、面、肉、乳、禽、蛋等食品的质量要求,越来越高,而农牧民的生产条件的落后,技术落后,组织思想观念落后,农牧业产业化程度低。农牧民收入得不到明显提高。究其原因,一方面是我们的种、养殖业还没有形成产业化;另一方面是生产技术水平还不高,特别是缺少企业的带动,缺少中间服务组织的服务,形不成完整的农牧业产业化链条。当前,针对生态环境恶化趋势和农牧业进入新阶段及加入WTO的新形势,农业生产建设将围绕农业增效,农民增收,重点抓好农畜产品的产前、产中、产后服务,而且农牧业产业化建设是带动农牧业发展的重要途径。本项目的提出正是从这一出发点的需求而提出的。

三、项目建设的必要性

1、我国农村实行家庭联产承包责任制以来,农户直接进入市场,成为市场主体,极大地发展了生产力。但这种生产经营方式存在着固有的弊端,一家一户的分散经营,规模小、生产水平低、投资多、收入少,农畜产品质量标准低,农业产业化和组织化程度低,难以形成优势,同时,由于农畜产品信息和市场不畅通,使农民逐渐成为弱势群体,农业和农村发展受到制约。

2、乌拉特中旗乡镇供销合作社于1993年转制解体。此后,几年乡镇所产的农畜产品销售一直不规范,形不成市场。主要表现为:一是农民将农畜产品拉至40公里以外的五原县销售二是五原、临河等地的小商贩到本地收购农畜产品,小商贩收购规模小,收购行为不规范,压等压价现象严重,出现了大量的骗农坑农事情,影响了正常的市场经营活动,损害了农民的利益。

3、多年来,随着农、畜产品数量的扩张,而由于科技服务体系滞后,在农民的种、养殖过程中,科技含量不高,优质农畜产品比例偏低,种、养殖经营过程中的产前、产中、产后配套不完善,产业链短,也严重影响了农畜产品产业化的发展。

4、专业营销合作社成立以来,由于资金短缺,合作社建设滞后,跟不上农畜产品产业化发展的需求,特别是在基础设施建设方面投入不足,为了加快专业营销合作社的发展,为农民提供全方位的服务,需申请上级财政给以专项资金补贴。

四、项目建设内容

(一)基础设施建设:

1、建综合办公楼800平方米预计投资64万元。

2、仓储库房6000平方米预计投资24万元。

3、凉晒平台10000平方米预计投资45万元。

4、人工授精室150平方米预计投资10.5万元。

5、购置电脑一台预计投资1.5万元。

(二)生产服务设施:

1、购买农副产品筛选机20台×3.5万元70万元

2、购农副产品检验、检测仪器一套15.2万元

3、玉米收割、揉碎联合收割机3台18万元

4、人工授精及培胎移植化验检测设备2套7.6万元

5、专业营销合作社员工培训经费3万元

五、项目建设投资及资金来源

项目建设总投资258.8万元,其中项目单位自筹158.8万元,申请上级财政补贴100万元。

六、经济效益和社会效益分析

1、经济效益:农畜产品专业营销合作社创建至今,已初具规模,形成了较为完善的“三农服务”体系。近两年来,合作社先后引进试种农作物优良品种32个,外出签订种植订单16万亩,占总面积的50,组织专业技术人员深入到田间地头指导培训农民2.1万多人次。推广良种10万多公斤,5万多亩,供应农资5000吨,占全镇需求量的`20以上。组织收销农副产品2200万公斤,占花葵销售总量的40多,小麦销售的30多。今年签订小麦种植订单5万亩,食葵5万亩,番茄订单1.5万亩。其次,引进优质种羊近1万只,其中种公羊164只。不仅搞活了流通,而且提高了农民的组织化程度,现已发展社员(包括协会会员)6281户,占全镇农户的75以上。

更重要的是,专业营销合作社的建立,成为为“三农”服务的基地,对推进农业产业化经营、加快农业结构调整,连接市场组织销售,增加农民收入,具有重要的推动作用。20xx年,合作社收购的小麦价格比同期的市场价格高0.05元/公斤,食葵收购价格高于市场0.24元/公斤。20xx年,合作社按照不与农民争利的服务宗旨,积极与企业挂钩收购农畜产品,其中小麦收购价格比同期市场价高0.08元/公斤,食葵高0.44元/公斤,特别是合作社社员,食葵合作社社员,食葵每亩增加收入近150元。同时收购肉羊近2万只,白条肉价格比同期市场价高0.50元/公斤,农民出售一只羊平均比出售给二道贩子多收入30元。

经初步估算,近两年来,专业营销合作社给农民带来额外收入300多万元。20xx年,在专业营销合作社的带动下,全镇小麦种植面积由过去的1.5万亩增加到5万亩,食葵种植面积,由原来的不到2万亩增加到5万亩,番茄种植面积由过去的零星种植发展到现在的订单1.5万亩,年内肉羊饲养量将达到64万只,比过去增长近一倍。20xx年乌加河镇农民人均纯收入达到4100元,比上年增长25,农牧业总产值7707.36万元,比上年增长16;20xx年专业营销合作社收入50万元。

七、项目建设单位财务状况

乌加河镇农畜产品专业营销合作社是20xx年在原来镇联合公司的基础上组建起来的,其资本金为220万元。

其中固定资产投资170万元,无负债。

20xx年年终创收15万元,20xx年年终创收30万元,20xx年年终创收50万元。

八、市场预测

乌加河镇农畜产品专业营销合作社,从20xx年筹措至今,通过市场经济运行机制,结合本地区实际,充分发挥营销合作社的桥梁作用,积极主动地把农民同企业联系起来。形成了良好的互动局面,而且成功地实现了为“三农”服务的目标,也为专业营销合作社的可持续发展,奠定了坚实的物资基础,预计20xx年收入可达50万元,专业营销合作社符合当前农村发展的要求,是促进农民增收,发展农牧业产业化的必由之路。

九、项目进展情况及建设结论

农畜产品专业营销合作社于20xx年开始筹建,现已初具规模。该项目经相关专业技术人员论证和二年来的实践,农畜产品专业营销合作社,建议方案切实可行,符合当前农牧业经济发展的要求,可以带动全镇及周边地区农牧业健康快速发展,促进农民增收,对农村产业结构调整将会起到积极的推动作用,同时通过项目的实施,可为全旗树立农畜产品专业营销合作社及科研与生产相结合,农户与专业营销合作社和企业相结合的模式,起到示范与推广的作用。

项目申请申报 篇2

资金申请报告主要包括以下内容:

(一) 项目概要

(二) 研制开发的目的和意义

(三) 国内外相关技术发展概况和趋势

(四) 前期研制开发情况

(五) 主要研制开发内容和考核目标

(六) 项目组织实施方案

实施方式,技术路线(自主开发,消化吸收,国际合作等),项目进度安排,实施期限。

(七) 产业化依托或工程依托落实情况

(八) 技术经济分析和社会经济效益分析

包括能源利用效率分析,环境保护和资源利用效益分析,促进产业发展作用分析

(九) 项目资金预算安排,资金来源与落实情况与申请国家资金的理由

(十) 项目申报单位及协作单位概况

项目申报单位以及合作单位的技术力量和人员结构,财务基本状况,各自承担的主要工作或有关协议合同复印件。

(十一)其他需要… …说明的情况

如:是否涉及环境评估,土地购置,消防,安全评价等。

(十二)项目申报单位签章

必须由项目申报单位法人代表签字,并加盖公章。

(十三)项目主持单位审核并盖章。

项目申请申报 篇3

关于印发保健食品注册申报资料项目要求补充规定的通知

国食药监许[2011]24号

各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局(药品监督管理局):

根据《食品安全法》及其实施条例对保健食品实行严格监管的要求,为进一步规范保健食品注册申报与审评工作,提高保健食品质量安全控制水平,配合《保健食品产品技术要求规范》施行,国家食品药品监督管理局组织制定了《保健食品注册申报资料项目要求补充规定》,现予印发,请遵照执行。

国家食品药品监督管理局

二○一一年一月十二日

保健食品注册申报资料项目要求补充规定

为进一步规范保健食品申报与审评工作,根据《保健食品注册管理办法(试行)》、《保健食品产品技术要求规范》,对保健食品注册申报资料项目要求作如下补充规定。

一、感官要求

(一)感官要求项应包括中试以上规模产品的外观(色泽、形态等)和内容物的色泽、形态、滋味、气味、杂质等项目。一般不对直接接触产品的包装材料的外观等进行描述。如产品为包衣片剂或软胶囊剂,应分别描述包衣或囊皮的色泽、形态及片芯或胶囊内容物的色泽、形态、滋味、气味、杂质等。

(二)色泽描述应明确,允许对色泽描述规定一定的范围,尽量不要跨色系。一般情况下,描述的顺序由浅至深,如棕黄色至棕褐色。复合颜色的描述则以辅色在前、主色在后,如黄棕色,即以棕色为主、黄色为辅。

二、鉴别

(一)根据产品配方及有关研究结果等可以确定产品鉴别方法的,产品质量标准中应制订鉴别项,一般应包括理化鉴别、显微鉴别、薄层鉴别等内容。

(二)产品的鉴别方法应满足专属性强、重现性好、灵敏度高以及操作简便、快速的要求,并尽量与原料的鉴别方法相对应。如因其他成分干扰等原因,不能采用与原料相同的鉴别方法时,可采用其他鉴别方法,应在产品质量标准编制说明中予以阐明。

理化鉴别应选择专属性强、反应明显的显色反应、沉淀反应等鉴别方法。

同配方不同剂型的产品,其鉴别方法应尽量保持一致。

(三)采用显微鉴别的,应附显微鉴别组织特征图或照片。采用薄层鉴别的,应附薄层色谱图(彩色照片)。

三、理化指标

(一)产品配方含有的着色剂、防腐剂、甜味剂、抗氧化剂等辅料,按国家相关标准有限量要求并可定量的,应检测其含量,并在产品理化指标项中制订相应指标。

(二)原料提取物或产品生产过程中使用的加工助剂,应符合《食品添加剂使用卫生标准》(GB2760)中食品工业用加工助剂使用名单及相应标准、规范的

要求,一般需检测溶剂残留量(食用乙醇除外),并在产品理化指标项中制订相应指标。

四、功效成分或标志性成分指标值的确定依据及理由,一般可从以下方面阐述:

(一)产品生产中的原料投入量;

(二)产品生产过程中功效成分或标志性成分的损耗;

(三)多批次产品功效成分或标志性成分的检测结果;

(四)该功效成分或标志性成分检测方法的精密度;

(五)国内外有关该功效成分或标志性成分的安全性评价资料。

五、功效成分或标志性成分检测方法的方法学研究一般应包括准确度、精密度、专属性、线性、范围和耐用性等考察内容,并符合国家有关标准、规范的要求。

六、食用量及食用方法

(一)食用量及食用方法的描述顺序为:先描述食用量,后描述食用方法(包括食用前的调制、勾兑等方法)。

食用量应准确标示为每日××次,每次××量。食用量可以质量或体积数表示,如××克、××毫升。也可以每份量表示,如粒、片、支、瓶、袋、匙等。销售包装中有小包装时,食用量应与小包装的净含量有对应关系,如小包装的净含量为10毫升,食用量可标示为每次10毫升。需使用量具等进行定量食用的,应详细描述保证定量食用的方法。

(二)同一产品,不同的保健功能、年龄阶段,其食用量和食用方法不一致时,应详细列出。

七、贮藏

应根据稳定性考察研究的结果阐述产品贮存条件。需在特殊条件下贮藏的,应有研究资料说明该特殊条件设定的必要性。

八、保质期

应根据稳定性考察研究的结果阐述产品保质期,同时应考虑产品销售区域的特定气候的影响。保质期的格式应标注为××个月,不足整月的,应标注为××天。

九、检验机构出具的试验报告,其有效期为自检验机构签发之日起的5年内,超过有效期的试验报告不予受理。

十、本规定自2011年2月1日起实施。以往发布的规定,与本规定不符的,以本规定为准。

项目申请申报 篇4

报废汽车拆解项目

立项申请报告

一、项目概况

(一)项目名称

报废汽车拆解项目

我市在国家主体功能区布局中总体属于重点开发区域。“十三五”时期,重点开发九龙湖(延伸至梅岭脚下)、望城、大昌北区域和儒乐湖区域、瑶湖科技城、向塘片区和国家级昌九新区。实现洪都老工业基地“退二进三”、省级老行政中心置换开发。统筹提升开发赣江两岸,以公共交通为引导提升开发老城区。划定城市生态红线,国家风景名胜区和国家森林公园以及鄱阳湖岸 3 公里范围限制开发,只能进行城市风景性修建整理或保证农业生产必要的建设。广大县域(含新建区)和农村区域重点开发建设范围限于县城、中心镇及美丽乡村建设,执行最严格的耕地保护政策。

城镇体系布局要点:按照“一主两辅、两城多极”进行体系性全域布局。“一主两辅”——指南昌未来的城区,也是南昌大都市区的核心区域。一个主城区:包括东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、红谷滩新区。两个辅城区:包括新建区、南昌县。“两城多极”——

指南昌城区范围之外具有核心带动作用的城市组团、县城和重点镇。两个次级城市:进贤、安义,其中进贤为联系南昌大都市区中昌抚合作和鄱阳、余干、万年融入南昌的节点城市,安义为联系南昌大都市区中奉新、靖安、永修融入南昌的节点城市;多个城镇生长级:包括九龙湖、向塘、湾里、临空、桑海、瑶湖、望城组团和文港、温圳、李渡、西山、石岗、厚田、象山、塘南、三里、梅庄特色中心镇。

优势产业布局要点:工业按照错位发展要求集中布局在各工业园区和产业基地,每个工业园区形成 1—2 个有区域性影响力的主导产业。都市工业可按照土地混合利用的低碳城市原则布局在城区及工业园区之外。服务业主要布局在城区、新区和服务业集聚区,并可延伸至工业园区支撑产城融合发展。在新建区、高新区建设市级现代服务业开发区。农村区域强化布局特色农业基地、现代农业示范区以及公共服务体系和市场性服务体系,选择布局部分适宜的回乡创业园区,促进城乡一体化。

城乡人口布局要点:以推进新型城镇化、提高城市人口机械增长为主方向,降低城市落户门槛,放开县城和镇人口落户。对人口密度超过 3 万人/平方公里的区域限制人口市外迁入。鼓励国家风景名胜区和国家森林公园原住民有序迁出。

区域合作布局要点:做强南昌大都市区,建设昌抚合作示范区、罗亭—马口昌九合作工业园区、安义—奉新—靖安休闲度假合作区。争取国家批复赣江新区。将南昌经济技术开发区、桑海经济技术开发区、临空经济区整合为“大昌北”区域(撤销桑海经济技术开发区),对接九江,实现昌九一体、龙头昂起。密切与鄱阳湖城市群、长江中游城市群的区域合作。更为加强与长三角地区的经济社会联系,积极参与泛珠合作。

公共服务布局要点:优质公共服务主要布局在城市新区和城市组团,并采取多种方式向县城和农村延伸。在洪都大道-解放西路(洪城路)-滨江路-抚河路围合的地区限制建设医院、文化中心(馆)、体育场馆等大型公共服务设施,其中阳明路-八一大道-站前西路-抚河路围合的地区范围内一律停建。除棚户区改造项目以外,严格控制抚河路以东、阳明路以南、八一大道以西、洪城路以北合围区域范围内大物流量、大人流量的连片商业开发。

重大时序布局要点:2016 年,整合“大昌北”区域管理体制,实施“揽山入城”计划,推动九龙湖持续开发,争取国家批复赣江新区,以海昏侯墓重大考古发现和万达文化旅游城开业为契机,全面推进国内重要、国际知名的旅游目的地城市建设。2017 年,隆重纪念人民解

放军诞生 90 周年,争取实施新一轮区划调整,南昌市城区面积占国土面积的比重超过 60%,实现人均生产总值和城乡居民收入比 2010 年翻一番。2018 年,提前全面建成小康社会,迈向建设更高水平的小康社会,启动向塘片区整体开发。2019 年,庆祝南昌解放 70 周年,经济总量力争达到 7000 亿元,研究启动扬子洲国际低碳岛开发。2020 年,完成“十三五”规划确定的主要目标、重要任务和政府承诺,南昌大都市区和昌九一体化建设基本成型,对全省发展的带动力显著增强,对长江中游城市群成为中国发展第四级的支撑力显著增强。

(二)项目建设单位

xxx(集团)有限公司

(三)项目咨询规划单位

xxx 泓域咨询机构

(四)项目选址

xxx 产业集聚区

(五)项目用地规模

项目总用地面积 33023.17平方米(折合约 49.51 亩)。

(六)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 75.83%,建筑容积率 1.07,建设区域绿化覆盖率5.07%,固定资产投资强度 190.45 万元/亩。

(七)土建工程指标

项目净用地面积 33023.17平方米,建筑物基底占地面积 25041.47平方米,总建筑面积 35334.79平方米,其中:规划建设主体工程 21727.76平方米,项目规划绿化面积 1792.68平方米。

(八)设备选型方案

项目计划购置设备共计 107 台(套),设备购置费 3325.67 万元。

(九)节能分析

1、项目年用电量 1346688.67 千瓦时,折合 165.51 吨标准煤。

2、项目年总用水量 17274.39 立方米,折合 1.48 吨标准煤。

3、“报废汽车拆解项目投资建设项目”,年用电量 1346688.67 千瓦时,年总用水量 17274.39 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.99吨标准煤/年。达产年综合节能量 68.21 吨标准煤/年,项目总节能率23.74%,能源利用效果良好。

(十)环境保护

项目符合 xxx 产业集聚区发展规划,符合 xxx 产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

(十一)项目总投资及资金构成

项目预计总投资 13066.87 万元,其中:固定资产投资 9429.18 万元,占项目总投资的 72.16%;流动资金 3637.69 万元,占项目总投资的 27.84%。

(十二)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十三)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入 24270.00 万元,总成本费用 18408.44 万元,税金及附加 229.11 万元,利润总额 5861.56 万元,利税总额 6899.16 万元,税后净利润 4396.17 万元,达产年纳税总额 2502.99 万元;达产年投资利润率 44.86%,投资利税率 52.80%,投资回报率 33.64%,全部投资回收期4.47 年,提供就业职位 369 个。

(十四)进度规划

本期工程项目建设期限规划 12 个月。

在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

(十五)

“ 三线一单 ” 符合性

1、生态保护红线:报废汽车拆解项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合 xxx 产业集聚区及 xxx 产业集聚区报废汽车拆解行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进 xxx 产业集聚区报废汽车拆解产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 集团为适应国内外市场需求,拟建“报废汽车拆解项目”,本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位 369 个,达产年纳税总额 2502.99 万元,可以促进 xxx 产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017 年年底,我国实有个体工商户 6579.4 万户,私营企业 2726.3 万户,广义民营企业合计占全部市场主体的 94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了 60%以上 GDP,贡献了 70%

以上的技术创新和新产品开发,提供了 80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

土建工程投资一览表

序号 项目 占地面积(㎡)

基底面积(㎡)

建筑面积(㎡)

计容面积(㎡)

投资(万元)

主体生产工程

17704.32

17704.32

21727.76

21727.76

1702.16

1.1

主要生产车间

10622.59

10622.59

13036.66

13036.66

1055.34

1.2

辅助生产车间

5665.38

5665.38

6952.88

6952.88

544.69

1.3

其他生产车间

1416.35

1416.35

1260.21

1260.21

102.13

仓储工程

3756.22

3756.22

8844.57

8844.57

503.92

2.1

成品贮存

939.05

939.05

2211.14

2211.14

125.98

2.2

原料仓储

1953.23

1953.23

4599.18

4599.18

262.04

2.3

辅助材料仓库

863.93

863.93

2034.25

2034.25

115.90

供配电工程

200.33

200.33

200.33

200.33

12.84

3.1

供配电室

200.33

200.33

200.33

200.33

12.84

给排水工程

230.38

230.38

230.38

230.38

11.49

4.1

给排水

230.38

230.38

230.38

230.38

11.49

服务性工程

2378.94

2378.94

2378.94

2378.94

135.54

5.1

办公用房

1016.97

1016.97

1016.97

1016.97

71.72

5.2

生活服务

1361.97

1361.97

1361.97

1361.97

60.47

消防及环保工程

671.11

671.11

671.11

671.11

43.02

6.1

消防环保工程

671.11

671.11

671.11

671.11

43.02

项目总图工程

100.17

100.17

100.17

100.17

8.77

7.1

场地及道路硬化

6969.78

1087.73

1087.73

7.2

场区围墙

1087.73

6969.78

6969.78

7.3

安全保卫室

100.17

100.17

100.17

100.17

绿化工程

2821.39

98.75

合计

25041.47

35334.79

35334.79

2516.49

节能分析一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

总能耗

吨标准煤

166.99

1.1

—年用电量

千瓦时

1346688.67

1.2

—年用电量

吨标准煤

165.51

1.3

—年用水量

立方米

17274.39

1.4

—年用水量

吨标准煤

1.48

年节能量

吨标准煤

68.21

节能率

23.74%

节项目建设进度一览表

序号 项目 单位 指标 1

完成投资

万元

7720.48

1.1

——完成比例

59.08%

完成固定资产投资

万元

5909.96

2.1

——完成比例

76.55%

完成流动资金投资

万元

1810.52

3.1

——完成比例

23.45%

人力资源配置一览表

序号 项目 单位 指标 1

一线产业工人工资

1.1

平均人数

251

1.2

人均年工资

万元

5.92

1.3

年工资额

万元

1325.62

工程技术人员工资

2.1

平均人数

2.2

人均年工资

万元

5.77

2.3

年工资额

万元

376.79

企业管理人员工资

3.1

平均人数

3.2

人均年工资

万元

6.24

3.3

年工资额

万元

112.82

品质管理人员工资

4.1

平均人数

4.2

人均年工资

万元

5.74

4.3

年工资额

万元

164.25

其他人员工资

5.1

平均人数

5.2

人均年工资

万元

5.66

5.3

年工资额

万元

113.67

职工工资总额

万元

2093.15

固定资产投资估算表

序号

项目

单位

建筑工程费

设备购置及安装费

其它费用

合计

占总投资比例

项目建设投资

万元

2516.49

3325.67

190.45

9429.18

1.1

工程费用

万元

2516.49

3325.67

17888.60

1.1.1

建筑工程费用

万元

2516.49

2516.49

19.26%

1.1.2

设备购置及安装费

万元

3325.67

3325.67

25.45%

1.2

工程建设其他费用

万元

3587.02

3587.02

27.45%

1.2.1

无形资产

万元

1690.71

1690.71

1.3

预备费

万元

1896.31

1896.31

1.3.1

基本预备费

万元

1077.10

1077.10

1.3.2

涨价预备费

万元

819.21

819.21

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

9429.18

9429.18

流动资金投资估算表

序号

项目

单位

达产年指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

流动资产

万元

17888.60

8555.77

13567.72

17888.60

17888.60

17888.60

1.1

应收账款

万元

5366.58

2414.96

4024.93

5366.58

5366.58

5366.58

1.2

存货

万元

8049.87

3622.44

6037.40

8049.87

8049.87

8049.87

1.2.1

原辅材料

万元

2414.96

1086.73

1811.22

2414.96

2414.96

2414.96

1.2.2

燃料动力

万元

120.75

54.34

90.56

120.75

120.75

120.75

1.2.3

在产品

万元

3702.94

1666.32

2777.21

3702.94

3702.94

3702.94

1.2.4

产成品

万元

1811.22

815.05

1358.42

1811.22

1811.22

1811.22

1.3

现金

万元

4472.15

2012.47

3354.11

4472.15

4472.15

4472.15

流动负债

万元

14250.91

6412.91

10688.18

14250.91

14250.91

14250.91

2.1

应付账款

万元

14250.91

6412.91

10688.18

14250.91

14250.91

14250.91

流动资金

万元

3637.69

1636.96

2728.27

3637.69

3637.69

3637.69

铺底流动资金

万元

1212.55

545.65

909.42

1212.55

1212.55

1212.55

总投资构成估算表

序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1

项目总投资

万元

13066.87

138.58%

138.58%

100.00%

项目建设投资

万元

9429.18

100.00%

100.00%

72.16%

2.1

工程费用

万元

5842.16

61.96%

61.96%

44.71%

2.1.1

建筑工程费

万元

2516.49

26.69%

26.69%

19.26%

2.1.2

设备购置及安装费

万元

3325.67

35.27%

35.27%

25.45%

2.2

工程建设其他费用

万元

1690.71

17.93%

17.93%

12.94%

2.2.1

无形资产

万元

1690.71

17.93%

17.93%

12.94%

2.3

预备费

万元

1896.31

20.11%

20.11%

14.51%

2.3.1

基本预备费

万元

1077.10

11.42%

11.42%

8.24%

2.3.2

涨价预备费

万元

819.21

8.69%

8.69%

6.27%

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

9429.18

100.00%

100.00%

72.16%

建设期间费用

万元

流动资金

万元

3637.69

38.58%

38.58%

27.84%

铺底流动资金

万元

1212.56

12.86%

12.86%

9.28%

营业收入税金及附加和增值税估算表

序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

营业收入

万元

10921.50

18202.50

24270.00

24270.00

24270.00

1.1

万元

10921.50

18202.50

24270.00

24270.00

24270.00

现价增加值

万元

3494.88

5824.80

7766.40

7766.40

7766.40

增值税

万元

363.82

606.37

808.49

808.49

808.49

3.1

销项税额

万元

3883.20

3883.20

3883.20

3883.20

3883.20

3.2

进项税额

万元

1383.62

2306.03

3074.71

3074.71

3074.71

城市维护建设税

万元

25.47

42.45

56.59

56.59

56.59

教育费附加

万元

10.91

18.19

24.25

24.25

24.25

地方教育费附加

万元

7.28

12.13

16.17

16.17

16.17

土地使用税

万元

132.09

132.09

132.09

132.09

132.09

税金及附加

万元

175.75

204.86

229.11

229.11

229.11

折旧及摊销一览表

序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

建(构)筑物

原值

2516.49

2516.49

当期折旧额

2013.19

100.66

100.66

100.66

100.66

100.66

净值

503.30

2415.83

2315.17

2214.51

2113.85

2013.19

机器设备

原值

3325.67

3325.67

当期折旧额

2660.54

177.37

177.37

177.37

177.37

177.37

净值

3148.30

2970.93

2793.56

2616.19

2438.82

建筑物及设备原值

5842.16

当期折旧额

4673.73

278.03

278.03

278.03

278.03

278.03

建筑物及设备净值

1168.43

5564.13

5286.10

5008.07

4730.04

4452.01

无形资产

原值

1690.71

1690.71

当期摊销额

1690.71

42.27

42.27

42.27

42.27

42.27

净值

1648.44

1606.17

1563.91

1521.64

1479.37

合计:折旧及摊销

6364.44

320.30

320.30

320.30

320.30

320.30

总成本费用估算一览表

序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

外购原材料费

万元

12445.35

5600.41

9334.01

12445.35

12445.35

12445.35

外购燃料动力费

万元

982.27

442.02

736.70

982.27

982.27

982.27

工资及福利费

万元

2093.15

2093.15

2093.15

2093.15

2093.15

2093.15

修理费

万元

33.36

15.01

25.02

33.36

33.36

33.36

其它成本费用

万元

2534.01

1140.30

1900.51

2534.01

2534.01

2534.01

5.1

其他制造费用

万元

540.77

243.35

405.58

540.77

540.77

540.77

5.2

其他管理费用

万元

664.42

298.99

498.31

664.42

664.42

664.42

5.3

其他销售费用

万元

676.24

304.31

507.18

676.24

676.24

676.24

经营成本

万元

18088.14

8139.66

13566.10

18088.14

18088.14

18088.14

折旧费

万元

278.03

278.03

278.03

278.03

278.03

278.03

摊销费

万元

42.27

42.27

42.27

42.27

42.27

42.27

利息支出

万元

总成本费用

万元

18408.44

9611.20

14409.69

18408.44

18408.44

18408.44

10.1

可变成本

万元

15994.99

7197.75

11996.24

15994.99

15994.99

15994.99

10.2

固定成本

万元

2413.45

2413.45

2413.45

2413.45

2413.45

2413.45

盈亏平衡点

55.70%

55.70%

利润及利润分配表

序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

营业收入

万元

24270.00

10921.50

18202.50

24270.00

24270.00

24270.00

税金及附加

万元

229.11

175.75

204.86

229.11

229.11

229.11

总成本费用

万元

18408.44

9611.20

14409.69

18408.44

18408.44

18408.44

增值税

万元

808.49

363.82

606.37

808.49

808.49

808.49

利润总额

万元

5861.56

3347.93

6787.00

5861.56

5861.56

5861.56

应纳税所得额

万元

5861.56

3347.93

6787.00

5861.56

5861.56

5861.56

企业所得税

万元

1465.39

836.98

1696.75

1465.39

1465.39

1465.39

税后净利润

万元

4396.17

2510.95

5090.25

4396.17

4396.17

4396.17

可供分配的利润

万元

4396.17

2510.95

5090.25

4396.17

4396.17

4396.17

法定盈余公积金

万元

439.62

251.09

509.03

439.62

439.62

439.62

可供投资者分配利润

万元

3956.55

2259.86

4581.22

3956.55

3956.55

3956.55

应付普通股股利

万元

3956.55

2259.86

4581.22

3956.55

3956.55

3956.55

各投资方利润分配

万元

3956.55

2259.86

4581.22

3956.55

3956.55

3956.55

15.1

项目承办方股利分配

万元

3956.55

2259.86

4581.22

3956.55

3956.55

3956.55

息税前利润

万元

5861.56

3347.93

6787.00

5861.56

5861.56

5861.56

息税折旧摊销前利润

万元

6181.86

3668.23

7107.30

6181.86

6181.86

6181.86

销售净利润率

%

18.11%

22.99%

27.96%

18.11%

18.11%

18.11%

全部投资利润率

%

44.86%

25.62%

51.94%

44.86%

44.86%

44.86%

全部投资利税率

%

52.80%

52.80%

52.80%

52.80%

全部投资回报率

%

33.64%

19.22%

38.96%

33.64%

33.64%

33.64%

总投资收益率

%

33.64%

19.22%

38.96%

33.64%

33.64%

33.64%

资本金净利润率

%

33.64%

19.22%

38.96%

33.64%

33.64%

33.64%

盈利能力分析一览表

序号 项目 单位 指标 1

净利润

万元

4396.17

投资利润率

44.86%

投资利税率

52.80%

投资回报率

33.64%

回收期

4.47

科研项目申请书


无论是立足当下还是面朝未来,大家对好的句子都会感兴趣,这些句子常常显得短小而精炼,那大家收藏几句喜欢的句子发朋友圈吧?小编特意为大家收集整理了“科研项目申请书”,欢迎大家与身边的朋友分享吧!

科研项目申请书(篇1)

1、 薰衣草种子的购买:通过在淘宝网和其他网上种子公司查询比较,找到实验用提取薰油薰衣草种类(齿叶薰衣草),最终于20xx年---月---日订购了薰衣草种子。

2、 花盆的购买:由于实验需要种植薰衣草,按照计划,于20xx年---月---日购买了中型花盆--------个。

3、 薰衣草播种:从学校东区后院荒地取播种土壤,进行播种浇水,播种密度按计划进行。

二、 项目研究阶段性成果目前阶段无明显成果,只进行了科研的初期工作。

三、 阶段性经费使用:目前阶段共使用经费------元,其中种子---元,花盆------其他------

主要进行薰衣草的管理,培育,实验室器具的准备以及其他准备。

科研项目申请书(篇2)

为认真贯彻落实全省科技系统加快转变经济发展方式监督检查工作会议精神,根据省“关于印发《辽宁省开展科技重大专项和科技计划项目实施监督检查工作方案》的通知”(辽科发16号)文件要求,我市抽调相关部门人员组成科技专项监督检查领导小组,于8月10日至9月6日,对我市近两年承担的国家、省科技重大专项和科技计划项目资金使用情况进行了监督检查。现将自检自查情况报告如下:

本次检查重点对我市20PC年省科技计划中单项经费数额100万元以上的项目和20PC、20PC两年承担科技经费合计金额在100万元以上的单位进行了检查,通过采取听取汇报、查看会计帐薄、实地察看等方式进行,重点检查了科技计划资金到位与使用、项目进展以及项目管理规范等情况。

近两年我市承担科技经费合计金额在100万元以上的项目共有11项,资助资金3100万元。11个项目按获得资金支持额度划分,其中获500万元支持项目3项,400万元支持项目1项,300万元支持项目1项,200万元支持项目3项,100万元支持项目3项;按技术领域划分,其中新材料4项,新能源2项,生物技术2项,高技术服务2项,资源与环境1项;按计划类别划分,11个项目全部为高新区及产业化基地公共技术创新平台建设计划。

本次检查的11个项目全部为20PC年度省级科技计划,涉及资金金额3100万元。从项目资金到位情况看,各计划项目资金于20PC年底前均按时足额到帐。从项目资金支出情况看,获得支持的3100万元科技计划资金,实际支出资金1821万元,占资金总额的58.7%。从项目资金使用情况看,购置科研仪器设备支出987万元,占资金总支出的54.2%;支付大院大所等合作单位的科研试制费等支出485万元,占资金总支出的26.7%;其余资金全部用于购置原材料、燃料动力费、专家咨询评审等支出。总体看,各项目单位都能够按照科技专项资金管理的相关要求,单设科目,做到专款专用,帐目清楚。

目前,11个计划项目均进展顺利,实施情况较好。从本次检查的11个项目看,各项目单位都能够按照省、市科技专项资金管理的相关要求,认真组织项目申报,从项目申报、立项到管理,都有专人负责,项目配套措施与经费落实情况较好,无虚假项目以及套取资金的行为,项目经费使用合理,管理规范。

通过检查我们发现,省科技资金的投入激发了各项目承担单位的科技创新热情,保证了科技计划项目的顺利实施。从项目资金的投入以及使用情况看,主要有以下方面的问题:

1、重大科技专项和科技计划项目数量偏少,单体项目资助额度偏低。近两年,我市获得100万元以上资金支持的项目有11个,单体项目平均资助额度为281万元。从本次检查的情况看,项目获得的财政科技拨款仅占项目已投入资金比例较低,偏少的项目资金相对企业项目研发只是杯水车薪,对企业只是引导与鼓励,科技专项资金的支撑和引领作用不突出。

2、计划内容全部为创新平台建设计划,资金支出受到平台建设进度影响。从检查的11个项目看,有4个项目的科技计划到位资金全部支出,占总项目数的36.4%。由于项目内容全部为科技公共技术服务平台建设计划,部分计划需待主体楼建设完工后,才能购置科研仪器设备,因此虽然部分项目单位已签订科研仪器设备购置合同,却因主体科研楼尚未完工,不能发生科研仪器设备购置等支出,致使科技项目资金支出进度受到一定影响。

3、资金账目需进一步加强规范。从检查情况看,多数单位科技计划项目资金使用账目记载符合相关规定、要求,但个别企业也存在需要进一步加强规范的问题。

为切实做好国家重大科技专项和省科技计划实施及经费管理使用情况的监督检查工作,我市主要采取了以下几项工作措施:

1、加强组织领导,为自检自查工作提供组织保障。局党组对此项监督检查工作十分重视,召开了党组会,及时传达贯彻省会议精神,研究部署了自检自查工作。并由市科技局牵头成立了营口市开展重大专项和科技计划项目实施检查领导小组,小组由市科技局、市发改委、市财政局有关人员组成,由检查领导小组成员联合对我市符合要求的项目进行重点检查。

2、明确工作重点,落实责任分工。加强与各相关部门的协调,明确工作重点,落实目标责任。市科技部门与市发改委重点对项目安排是否符合重点产业调整,振兴规划及产业技术进步和技术改造目录支持方向,项目是否按照批准的内容组织实施等内容进行检查,市财政部门重点对项目资金是否按时、足额到位,资金使用是否符合有关规划和相应管理办法要求进行检查。由于职责分工明确,保证了检查工作的顺利开展。

科研项目申请书(篇3)

1。1。1 医院级别科研项目申报

医院各科室根据本科室科研情况进行项目申报,并对所申报的科研项目进行初审,给出初审意见并上报科教科(项目申报见《科研项目申报书》)。

1。1。2 市、区级科研项目申报

科教科负责收集、整理各类市、区级科研项目申报信息,并将信息随时下发给各科室。科教科按科研项目的申报期限组织申报和预评审。通过预评审的科研项目由科教科集中申报。

如果该科研项目需要进行答辩评审,科教科负责组织相关活动。

1。1。3 国家、省部级科研项目申报

科教科负责收集、整理各类国家、省部级科研项目申报信息,并将信息随时下发给各科室。科教科按科研项目的申报期限组织申报和预评审。通过预评审的科研项目由科教科集中申报。如果该科研项目需要进行答辩评审,科教科负责组织相关活动。

科研项目申请书(篇4)

按照教育部和吉林大学有关科研经费自查自纠相关文件要求,公共卫生学院于20PC年4月18~24日在全院开展科研经费管理自查自纠工作。现汇报如下:

(一)制度建设。按照学校科研经费管理的有关规定,我院将《教育部财政部关于加强中央部门所属高校科研经费管理的意见》、《教育部关于进一步规范高校科研行为的意见》、《教育部关于进一步加强高校科研项目管理的意见》公布上学院网络平台,布置以科室为单位全面梳理学校现行的科研项目、经费使用、行为规范情况,实行负责人自查、科主任审核、院职能部门汇总管理。

(二)管理现状。逐一理清学校现有科研项目、经费总量,并建立电子档案。同时建立科研管理交流平台,实现网上实时交流,确保信息通畅。建立起科研评价体系,并与学院工作量化考核、职称晋升相结合,对科研工作突出者给予奖励,极大促进了教师的科研热情。

(三)预算管理。组织课题负责人全面对照国家和学校现行的科研经费管理规定,检查科研项目立项申报、预算编制、预算调整是否符合有关规定,检查科研项目是否按照批复的预算执行。学院制定科研经费自查自纠组织机构和具体的实时方案,督促负责人严格按照经费预算执行。20PC年度及20PC年度学院总计拨付到位科研经费合计1225.7681万元。

(四)支出管理。制定统一的数据统计表格,组织课题负责人全面排查科研经费使用管理存在的突出问题,检查科研经费支出的真实性、合法性、效益性,是否存在违规支出科研经费行为。20PC年度及20PC年度学院总计支出科研经费611.0746万元,其中未按照预算执行或者与预算有出入的经费均作出明确说明,主要包括:

(1)由于财务管理与课题经费预算有不一致之处,经与财务处协商进行了经费调整;(2)有一部分经费系项目结题后余额,在20PC-20PC继续使用;(3)差旅相关费用稍有出入,主要体现在物价上涨及其带来的成本增加。

综合全院科研课题自查结果,各负责人均认定无财务违规使用情况。

(五)绩效管理。近年来学院间接费计提使用情况包括:(1)科研项目配套经费;(2)学院自立科研项目;(3)用于学院科技奖励酬金发放。鉴于科研管理经费计提全部用于从事科研的教师,极大推动了科研人员的积极性。

科研项目申请书(篇5)

项目名称: 申请单位: 起止时间: 项目负责人: 联系电话: 申请日期:

含储能 宋体小4 ,单倍行距

电力科学研究院 宋体小3

20xx年x月—20xx年x月 宋体小3 张明 宋体小3 0851 Times New Roman 小3 20xx年x月x日 宋体小3

填 写 说 明

一、请严格按照要求填写各项。

二、专业类别根据项目所属专业种类中选择。

三、项目摘要应简要说明项目研究内容和预期成果,字数要求500字以内。

四、项目申请单位指提出项目建议与申请的单位或部门,如总部各部门、直属机构、各分子公司及其所属基层单位等。

五、项目分工应主要描述项目申请单位与协作单位的任务划分,项目计划进度安排应按时间段列出研究推进计划,并明确各阶段交付物及标志性里程。

六、科技经费预算支出科目具体解释见附件2。

七、科技成果的成熟度水平评判标准见附件3。

2

3

4

1. 列出分时间段计划研究内容;

2. 分时间段提供成果的内容和形式,要求具有可检查性。

3. 以上表格内宋体5号,单倍行距,两端对齐;所有时间统一格式:如20xx.08

5

科研项目申请书(篇6)

大学学生科研项目

申 请 书

(2011-2012学)

项目名称 幼儿英语虚拟学习习近平台开发 学科分类 申 请 人 所在单位

课题名称

幼儿英语虚拟学习习近平台

开发

所属学科 理科

研究类A 基础学科

别 B 应用研究

起止时间 2011年12月至2012年12月

成果形式

应用插件

课题负责人 姓 名 出生年年 级

所在院、

二年级

出生年年 级

所在院、课题组成员

指导教师

课 题 论 证

(包括本项目研究概况和发展趋势,本项目研究内容、理论及实际意义和将要解决的难题等)

高新科技的迅猛发展,加快了社会发展的进程,使网络深入人们生活。网络开始在教育中得到广泛应用。随着社会的发展,幼儿越来越早的开始接触到网络和学习英语。其中,英语学习习近平台开发的刻不容缓。 英语学习习近平台是用来帮助幼儿更早的接触英语,学习英语的网络交互

二年级

二年级

姓 名 职 称 所在院、系

平台。幼儿学习者能从学习习近平台上初步接触到英语,并培养其对英语的兴趣。利用英语学习习近平台上的资源可以给幼儿创造一个丰富灵活的语言环境,并激发幼儿学习英语的兴趣。要开发出更灵活、更实用、更具效率的英语学习习近平台,必然要涉及到Dreamweaver软件的使用。 英语学习习近平台为幼儿学习者提供了一个操作简单,色彩丰富,内容详实的学习界面,以满足用户需求为原则,构思设计一个集美观、实用、便捷为一体的英语学习习近平台,它包括功能有:1)根据色彩跳跃性强的图片,学习简单易懂的单词;2)提供脍炙人口的英文儿童歌曲;3)提供外国经典益智儿童英语动画,让幼儿在玩乐之余,体会到学习的乐趣。

这英语学习习近平台与传统的英语教学模式相比能为幼儿学习着提供更简单、丰富、易懂的英语知识和学习模式。

对完成本项目的条件分析 (包括参加人员水平、准备情

况、研究手段等) 项目小组成员均为本科二年

级学生,具有一定C语言基础,制作学习网页的经验,英语学习凭他使用和开发有浓厚兴趣,根据项目需要还要学习XML、JavaScript等相关语言。 目前小组成员已收集并了解英语平台的使用情况,初步具备开发的理论基础;并开始自学XML语言。目前通过对Dreamweaver的学习能够制作出较为完整的学习习近平台,适合幼儿学习者操作

今后项目小组成员将定期开展学习讨论班,不断加强理论知识的学习,同时交流在开发实践中遇到的问题,及时讨论解决方案,积极和导师沟通以期达到预期效果。

2011年12月至2012年5月,分配工作、查阅资料、构思创意、学习相关语言,熟悉开发平台的使用。

研究进度 安 排

2012年8月至2012年11月,对幼儿英语学习习近平台测试并完善。

2012年12月,撰写科研立项结题报告。

2012年6月至7月,幼儿英语学习习近平台的制作。

成果预期

将开发的幼儿英语学习习近平台提供给相关的幼儿教育

使用去向 教学网站,在网站中大范围的推广。

申请总额

2000元

资料打印复印:200元

开支 项目

办公耗材:300元 参加学术会议:1000 购买图书资料:300元 网络使用费:200元

预算

选题新颖,具有一定创新指导教师 意 见

性和实用价值,课题组成员结构合理,经过努力能够达到预定目标。

所在院、系 意 见

同意申报。

签名(章): 年 月 日

学 生 处

签名(章): 年 月 日

审批意见

科 技 处 审批意见

签名(章): 年 月 日

指 导 教 师 推 荐 意

签 名:

年 月 日

科研项目申请书(篇7)

市、县教育科学规划领导小组:

xx市“十一五”立项课题《小学数学有效合作学习与学生创造行为训练研究》,在课题主持人与课题组成员的共同努力下,在相关学科的专家指导下,大胆进行课堂改革,积极开展教研活动,大量撰写教研论文,现已完成课题的基本内容,达到了预期的效果。

1、实践成果

(1)对广大教师的课堂教学实践产生了广泛的影响。这种影响实出表现在以下五个方面:一是教师的教育教学观念发生了重大变化,形成了适应学生、促进学生发展的课堂教学。二是教师的合作意识和创造意识不断增强,合作技能与创造能力不断提高。三是教师掌握了科研方法,科研能力增强,提升了实施素质教育和参与课改的本领。四是引领教师的专业成长,提高了教师驾驭课堂教学的能力。

五是培养了教师读书的习惯,提高了教师的专业理论水平。理想的教育是从读书开始的,教师良好的读书习惯也为学生树立了榜样,为课题的有效开展厚实了理论基础。课题组成员先后在市县优课评比中获一、二等奖,在县数学中心组活动中、镇数学教研活动中所上公开课、示范课均受好评。

(2)锻炼和培养了参与研究的教师。“为培养学生创造性而教”已成为广大教师的共识。通过研究,我们认为:

1树立正确的教育理念。只有树立新时代正确的人才观、质量观,才能走出应试教育的怪圈,使学生创造天赋得以施展。

2具备合理的知识结构。只有不断求知、求新,广泛涉猎知识信息,才能适应创造教育的时代需要。

3具有一定的创造能力。教师应具有敢为人先的精神,并且勇于探索、乐于创造,努力实现自身的价值。

4养成良好的心理品质。教师不但兴趣广泛、乐观自信、意志坚强,而且能战胜挫折、超越自我。

5掌握科学的方法规律。从培养学生的合作意识到训练学生的创造行为,都要遵循科学规律和方法。

教师的研究意识、研究能力、教育智慧、人格风范伴随着整个课题的研究过程,在研究中得到了锻炼与提高,增强教书育人的本领。课题主持人09年被评为“全国优秀班主任”、市、县教育博客大赛一、二等奖,获“市教育博客之星”称号,被县委、县政府授予“学习创新好家庭”称号;两次获县“优秀教师指导奖”,数学教研组获县“优秀教师集体”称号,撰写的教学设计、研究论文先后在《教学与管理》、《教学月刊》、《教育家》、《渐江中小学教师培训》、《名师之路》等杂志上发表了二十多篇,获奖十余篇。

(3)学生的学习能力不断增强,综合素质得到发展。新课程标准反对过分的选拔和甄别功能,因为我们的教育不是少数人的精英教育,尤其义务教育应是面向全体的、人人都能接受的普及性教育。因此教材中新选的内容将适合所有学生的口味,其中有不少闪烁着编者创造性思维光辉的思想,教师在实践研究过程中要适时捕捉体现有效合作学习与创造行为训练的知识点、情感点、操作点、能力点,将这些合作性因素和创造性因素略加提示,使之成为活跃学生思维的触发点,为最终实现学生有效合作学习与创造行为训练的正向迁移奠定良好基础。

学校有了一个良好的育人环境,课堂有了一个适宜合作与创造的氛围,学生也就有了浓厚的学习兴趣,较持久的学习动力和较好的合作和创造心态,其潜在的合作意识和创造欲望获得释放,创造智慧得以激发。研究中,我校两年有40多名学生的作品在全国少儿读物上发表;在市、县“小巧手”比赛中有多人次获得等级奖,有40多人在县数学小论文评比中获等奖。学生综合素质的形成也促进了学生学习成绩的提高;有效合作学习与学生创造行为训练也为学生成绩的上升发挥了积极作用,实验后学生的能力水平明显高于实验前。

(4)教育教学质量不断提高。在数学课堂教学中,教师根据学生实际精心挑选和设计教学内容,学生一旦对教学内容产生了好奇心,或怀疑度,那么生动活泼的民主教学氛围,会使学生在自由而安全的气氛中善于表现自己,乐于再现个性,会使他们的创造性思维因教师的`鼓励和赞许而始终处于探索和质疑的亢奋状态,使他们在尊重和理解的前提下更加大胆想象,多向思维,勇于标新,敢于立异。

这样能有效防止学生两级分化,优秀生得到进一步发展,同时也带动了“后进生”的进步,不仅如此,师生教学的积极性也有了很大提高,师生、生生之间的关系得到积极改善,为全面提高学生的素质提供了的保证。自开展课题研究以来,无论是期末还是毕业考试,高分云集教学实验班,实验班明显高于对照班。为高一级学校输送了一批又一批的优秀新生,彰显了学校的办学特色。

(5)促进了评价的标准化和科学化。在有效合作学习与创造行为训练评价过程中,我们既要关注学生知识与技能的理解和掌握,更要关注学生情感与态度的形成和发展;既要关注学生学习的结果,更要关注学生在学习过程中的变化和发展。评价手段和形式应多样化,过程评价与结果评价相结合,定性评价与定量评价相结合,关注学生个性差异,发挥评价激励作用,保护学生的自尊心和自信心。

2、理论成果

(1)在研究过程中,我们不仅让学生学到有利于学生自身发展的知识、技能,获得为今后的发展而有价值的知识和学习方法,还充分关注学生发展的需求,让课堂成为培养学生终生发展的肥沃土壤和广阔天地。在有效合作学习与创造行为训练评价过程中,做到:

①倡导学生主动参与。马斯洛指出:“人是知识创新与发展的生命之源。”知识的人本性决定了知识的本质是创造的、开放的、不完全和不固定的,为人的创造性学习留下了广阔的空间。知识的人本性同时也决定了知识的学习不是接受和认同式的,而是构建式的,学生不是知识的被动接受和认同式的,而是构建式的,学生不是知识的被动接受者,而是主动构建自己知识的主体。

②倡导学生乐于探究。十九世纪德国教育家第斯多惠说过:“一个坏的老师奉送真理,一个好的老师则教人发现真理。”那么,面对学生我们到底是“奉送”真理,还是教他们“发现”真理呢?毫无疑问,我们在有效合作学习与学生创造行为训练研究过程中教学生“发现”真理。当学生在“发现”的过程中,真正体验到探究的快乐与价值时,才能焕发学生求知的主体意识,激发创造行为,使他们真正获得智慧的成长。

科研项目申请书(篇8)

项目申报书格式

受理编号:

密级:□公开 □秘密 □机密 □绝密

国家科技重大专项项目(课题)可行性研究

报告 (申报书)

(参考格式)

专项名称: 项目(课题)名称: 项目(课题)责任单位: 项目(课题)组长: 项目(课题)年限:20 年 月 至20 年 月 填报日期: 20 年 月 日

中华人民共和国科学技术部制

二〇xx年 月

填 写 说 明

为建立统一、规范的重大专项信息管理制度,加强重大专项信息的管理,特设计《国家科技重大专项项目(课题)可行性研究报告(申报书)》格式和填写要求。

一、请严格按照表中要求填写各项。

二、项目(课题)可行性研究报告只能由法人提出,可以由一家单位组织,也可以由多家单位联合组织,牵头单位为项目(课题)组织实施的责任单位。每个项目(课题)只能有一家责任单位和一个组长。项目(课题)组长由项目(课题)责任单位指定。

三、项目(课题)可行性研究报告由项目(课题)责任单位编写,并报专项实施管理办公室汇总;

四、项目(课题)可行性研究报告中第一次出现外文名词时,要写清全称和缩写,再出现同一词时可以使用缩写。

五、组织机构代码是指项目(课题)责任单位组织机构代码证上的标识代码,它是由全国组织机构代码管理中心所赋予的唯一法人标识代码。

六、编写人员应客观、真实地填报报告材料,尊重他人知识产权,遵守国家有关知识产权法规。在项目(课题)可行性研究报告中引用他人研究成果时,必须以脚注或其他方式注明出处,引用目的应是介绍、评论与自己的研究相关的成果或说明与自己的研究相关的技术问题。对于伪造、篡改科学数据,抄袭他人著作、论文或者剽窃他人科研成果等科研不端行为,一经查实,将记入信用记录。

七、此表可在科技部网站下载。

八、此表为重大专项项目(课题)可行性研究报告的基本信息,各重大专项实施管理办公室可根据自身的特点,适当增加相应的内容。

一、项目(课题)基本信息

科研项目申请书(篇9)

**人民医院科技计划项目申报书

项目名称:

申报单位:___________________

申报单位通讯地址:__________________

联系人、电话:

申报日期:

**人民医院

编写说明

1、本申报书适用于申报**科技局科技计划项目立项时使用,并经主管部门审查签署意见后报送。

2、申报单位指项目第一承担单位。

3、文本规格为A4开,封面格式不变,正文一律用小4号宋体字打印,标题用小4号黑体字打印。一式三份。

项目申报书编写提纲

一、项目概述

二、国内外研究现状和发展趋势

三、立项的背景和意义(含科技发展、应用或产业化前景)

四、研究内容(主要包括研究重点与开发内容,含研究方案、技

术路线、组织方式。)

五、预期目标(含技术和经济指标,项目目标的涵盖范围要与项

目名称相对应;目标应该明确具体,可考核;其目标在实施年度内能够完成。)

六、年度分阶段计划安排

七、单位现有研究基础、条件和主要研究人员简况

八、经费概算(含细化概算支出,附资金概算表)

九、项目的风险分析(含技术、市场、环境影响的风险分析等)

十、有关附件证明材料

一、项目概述

二、国内外研究现状和发展趋势

三、立项的背景和意义(含科技发展、应用或产业化前景)

四、研究内容(主要包括研究重点与开发内容,含研究方案、技术路线、组织方式。)

五、预期目标(含技术和经济指标,项目目标的涵盖范围要与项目名称相对应;目标应该明确具体,可考核;其目标在实施年度内能够完成。)

六、年度分阶段计划安排

七、单位现有研究基础、条件和主要研究人员简况

八、经费概算(含细化概算支出,附资金概算表)

九、项目的风险分析(含技术、市场、环境影响的风险分析等)

科研项目申请书(篇10)

也叫课题研究方案,就是当课题方向确定之后,课题负责人在调查研究的基础上撰写的报请上级批准的选题计划。它主要说明这个课题应该进行研究,自己有条件进行研究以及准备如何开展研究等问题,也可以说是对课题的论证和设计。

撰写开题报告有什么意义?

撰写开题报告是进行科研课题申请的首要工作。通过开题报告的.思考与写作可以帮助我们清楚地了解自己为什么要做这个课题?究竟想做什么?想得到什么?怎么做?能否达到自己的预期目标?若分析后觉得不能,则可以马上调整自己的方向和目标,使课题目标的达成有可能性,从而避免“大题小作”或“小题大做”。更重要的是,这其中的工作计划可以成为我们日后开展研究工作的准绳,“言而无文,其行不远”,有了开题报告,它可以作为课题研究工作展开时的一种暂时性指导,可以使我们避免无从下手;或者是研究一段时间后,觉得有偏差,它也可以作为课题修正时的重要依据。所以说开题报告对一个科研课题能否顺利立题与开展是非常重要的。

科研项目申请书(篇11)

根据温纪通【20PC】5号文件要求,3月3日―3月5日,我局对科技局专项资金使用进行了自查,坚决查处和纠正截留、挤占、挪用、骗取资金的违规行为,确保专项资金严格按照规定的范围、标准和程序专款专用。现将自查自纠和整改工作情况报告如下:

(一)组建了工作机构。我局召开了局班子会及全体干部职工会认真学习了,温纪通【20PC】5号文件,并将检查工作列为3月份主要议程,认真组织实施,为确保工作有序开展,成立了以局长李福茂为组长的科技专项资金大检查工作领导小组。

(二)明确了工作职责。对检查工作人员的职责进行了具体分工,将检查的项目落实到具体负责人身上,力求做到公开、公正,公开开展检查工作。

(三)确定了检查对象和范围。检查范围为20PC年―20PC年度,科技局专项资金。

(四)细化了检查内容。围绕科技专项资金实用管理的安全性、合规性和绩效性开展,检查工作主要是对制度建设,制度执行,资金申请,资金分配,资金拨付,资金使用,资金监管资金效益8个方面来进行检查,以项目任务合同书为具体要求,分技术指标和经济指标逐项逐条进行检查比对。

(五)制定检查表格。根据工作要求,我局制订了检查表格,详细列出每个项目名称,立项时间,项目资金收入,支出和资产、负债项目的明细和金额,并要求有关检查企业实事求是进行自查填写上报,对科技财政专项资金使用发票要求复印上报,确保突出检查重点。

科技项目后续管理相对薄弱,需完善绩效跟踪评价体系,进一步加强对项目实施单位资金使用监管和指导。

三、整改工作

建立科技项目联系制度,要求每年到企业检查指导不少于2次,企业必须每半年上报项目实施及资金使用情况。科技项目资金必须用于项目相关的支出,必须专款专用。企业未按规定使用项目资金,市科技局有权提前收回项目资金。

项目申请文书精选


本文将为大家介绍“项目申请文书”这部作品,文档编写需求不断增加与日俱增,有了范文,我们写作时不会跑偏。学会写作可以先从范文的结构学起。在范文时你会从那里开始下手?

项目申请文书 篇1

申报单位及项目概括

一、项目申报单位概括。

包括姓名申报单位的主营业务、经营年限、资产负债、股东构成、主要投资项目、现有生产潜力等资料。

二、项目概括。

包括拟建项目的建设背景、建设地点、主要建设资料和规模、产品和工程技术方案、主要设备选型和配套工程、投资规模和资金筹措方案等资料。

发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析。

拟建项目是否贴合有关的国民经济和社会发展总体规划、专项规划、区域规划等要求,项目目标与规划资料是否衔接和协调。

二、产业政策分析。

拟建项目是否贴合有关产业政策的要求。

三、行业准入分析。

项目建设单位和拟建项目是否贴合相关行业准入标准的规定。

资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

资源开发类项目,包括对金属矿、煤矿、石油天然气矿、建材矿以及水(力)、森林等资源的开发,应分析拟开发资源的开发量、自然品质、赋存条件、开发价值等,评价是否贴合资源综合利用的要求。

二、资源利用方案。

包括项目需要占用的重要资源品种、数量及来源状况;多金属、多用途化学元素共生圹、伴生矿以及油气混合矿等的资源综合利用方案;透过对单位生产潜力主要资源消耗量指标的比较分析,评价资源利用效率的先进程度;分析评价项目建设是否会对地表(下)水等资源造成不利影响。

三、资源节约。

阐述项目方案中作为原材料的各类金属矿、非金属矿及水资源节约的主要措施方案。对拟建项目的资源消耗指标进行分析,阐述在提高资源利用效率、降低资源消耗等方面的主要措施,论证是否贴合资源节约和有效利用的相关要求。

节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

阐述拟建项目所遵循的国家和地方的合理用能标准及节能设计规范。

二、能耗状况和能耗指标分析。

阐述项目所在地的能源供应状况,分析拟建项目的能源消耗种类和数量。根据项目特点选取计算各类能耗指标,与国际国内先进水平进行比较分析,阐述是否贴合能源准入标准的要求。

三、节能措施和节能效果分析。

阐述拟建项目为了优化用能结构、满足相关技术政策和设计标准而采用的主要节能降耗措施,对节能效果进行分析论证。

建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案。

包括项目建设建设地点、占地面积、土地利用状况、占用耕地状况等资料。分析项目选址是否会造成相关不利影响,如是否压覆矿床和文物,是否有利于防洪和防涝,是否影响通航及军事设施等。

二、土地利用合理性分析。

分析拟建项目是否贴合土地利用规划要求,占地规模是否合理,是否贴合集约和有效使用土地的要求,耕地占用补充方案是否可行等。

三、征地拆迁和移民安置规划方案。

对拟建项目的征地拆迁影响进行调查分析,依法提出拆迁补偿的原则、范围和方式,制定移民安置规划方案,并对是否贴合保障移民合法权益、满足移民生存及发展需要等要求进行分析论证。

环境和生态影响分析

一、环境和生态现状。

包括项目场址的自然环境条件、现有污染物状况、生态环境条件和环境容量状况等。

二、生态环境影响分析。

包括排放污染物类型、排放量状况分析,水土流失预测,对生态环境的影响因素和影响程度,对流域和区域环境及生态系统的综合影响。

三、生态环境保护措施。

按照有关环境保护、水土持续的要求,对可能造成的生态环境的影响因素和影响程度,对治理方案的可行性、治理效果进行分析论证。

四、地址灾害影响分析。

在地质灾害易发区建设的项目和易诱发地质灾害的项目,要阐述项目建设所在地的地质灾害状况,分析拟建项目诱发地质灾害的风险,提出防御的对策和措施。

五、特殊环境影响。

分析拟建项目对历史文化遗产、自然遗产、风景名胜和自然景观等可能造成的不利影响,并提出保护措施。

经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析。

从社会资源优化配置的角度,透过经济费用效益或费用效果分析,评价拟建项目的经济合理性。

二、行业影响分析。

阐述行业现状的基本状况以及企业在行业中所处地位,分析拟建项目对所在行业及关联产业发展的影响,并对是否可能导致垄断等进行论证。

三、区域经济影响分析。

对于区域经济可能产生重大影响的项目,应从区域经济发展、产业空间布局、当地财政收入、社会收入分配、市场竞争结构等角度进行分析论证。

四、宏观经济影响分析。

投资规模巨大、对国民经济有重大影响的项目,应进行宏观经济影响分析。涉及国家经济安全的项目,应分析拟建项目对经济安全的影响,提出维护经济安全的措施。

社会影响分析

一、社会影响效果分析。

阐述拟建项目的建设及运营活动对项目所在地可能产生的社会影响和社会效益。

二、社会适应性分析。

分析拟建项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,评价该项目与当地社会环境的相互适应性。

三、社会风险及对策分析。

针对项目建设所涉及的各种社会因素进行社会分析,提出协调项目与当地社会关系、规避社会风险、促进项目顺利实施的措施方案。

项目申请文书 篇2

根据《科技部财政部关于20__年度科技型中小企业技术创新基金项目申报工作的通知》(国科发计【20__】671号),20__年度创新基金将继续实施科技型中小企业技术创新项目、中小企业公共技术服务机构补助资金项目和科技型中小企业创业投资引导基金项目。现将三类项目的申报材料、表格、申报程序等要求说明如下,符合条件的单位可根据情况在本年度内选择一种项目类型,申报一个项目。

第一部分科技型中小企业技术创新项目

一、基本要求及项目类型

(一)支持的项目和企业必须符合《科技型中小企业技术创新基金项目管理暂行办法》(国科发计字〔xx〕60号)的规定和《20__年度科技型中小企业技术创新基金若干重点项目指南》的支持范围。

(二)不支持的对象

1.不符合国家产业政策的项目。

2.无自主创新的单纯技术引进项目,低水平重复项目,一般加工项目和单纯的基本建设项目。

3.知识产权不清晰或有权属纠纷的项目。

4.已列入国家科技计划并得到国家科技经费支持的、目前尚未验收的企业的项目。

5.实施周期过长或投资规模过大的项目。

6.对社会或自然环境有不良影响的项目。

7.《项目指南》中明确不支持的项目。

8.未经省级创新基金立项的项目。

9.承担过创新基金的企业,具有以下四种情况之一的:

(1)立项项目还在执行,没有验收;

(2)立项项目验收基本合格或验收结题,时间未超过一年;

(3)立项项目验收不合格,时间未超过三年;

(4)立项项目终止。

(三)项目类型

科技型中小企业技术创新项目分为创新项目、重点创新项目两类,具体要求如下:

1.创新项目

(1)无偿资助的创新项目

用于技术创新产品在研究、开发及中试阶段的必要补助。申报的企业须同时具备以下条件:

①注册的实收货币资本最低不少于30万元;

②职工人数不超过300人;

③资产总额不高于5000万元;

④年营业收入不超过5000万元;

⑤申报的项目,目前尚未形成销售规模;

⑥项目计划新增投资在1000万元以下,资金来源确定,投资结构合理。在项目计划新增投资中,企业必须有与申报地方资金、创新基金数额等额以上的自有资金匹配;一般情况下,企业申报资助数额应不大于企业的净资产数额。

项目执行期为两年,项目计划实现的技术、经济指标应按满两年进行测算(执行期从项目申报之日起计);一类新药项目的执行期可以适当放宽至三年,药品项目完成时可以没有营业收入等经济指标,但必须有明确的、可以考核的目标,如:受理、临床批文、新药证书等,详见《项目指南》生物、医药领域相关要求。

(2)贷款贴息的创新项目

用于支持产品具有一定的创新性,需要中试或扩大规模,形成批量生产,银行已经给予贷款的项目。申报的企业须同时具备以下条件:

①工商注册成立时间须超过36个月,注册的实收货币资本最低不少于30万元;

②职工人数不超过500人;

③资产总额不高于8000万元;

④年营业收入不超过8000万元;

⑤项目计划新增投资额一般在3000万元以下

贷款贴息项目以20__年1月1日起至项目验收之日止,企业与银行签订的贷款合同和付息单据为准。

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