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财务审计工作总结

财务审计工作总结

  • 财务审计工作总结9篇 财务审计工作总结 篇1

    根据《xx市农业局关于转发农业部农村集体经济组织审计规定的通知》精神以及8月14日##县纪委召开的《xx年农村基层党风廉正建设工作会》会议精神要求,我们对全县20个街镇的农村集体经济组织今年以来的财务情况进行了全面的审计,现总结

    一、农村财务审计的主要作法

    。通知明确指出:开展农村集体经济组织审计,能够更好地保护集体经济组织和农民的合法权益,促进党的各项惠农政策落实到位;能够促进村级财务公开和民主制度建设,进一步完善村级监督和权力制约机制;加强农村集体经济组织审计,是巩固“三农”工作成果的'要求,是改善民生和构建农村和谐的要求,是推进农村又好又快发展的有力保障。要求各街(镇)要充分认识开展农村集体经济组织审计工作的重要意义。

    财政干部、驻村干部、代理会计为成员的农村财务审计工作领导小组,具体负责农村财务审计工作。

    、村两级xx年度农民负担情况和农民负担资金的提取使用及惠农政策落实到位的情况和日常财务工作。审计的重点是农民负担和惠农政策落实情况、日常财务审计。

    二、农村财务审计的结果及存在的问题

    全县社在农村合作医疗收费、农村中小学收费、农民建房收费、农民集资收费、一事一议筹资筹劳中未发现贪污挪用、自立项目、违规收费、强行以资代劳筹工等情况。通过检查审计,主要反映出以下问题:

    伙食费、重报支出等费用,涉及金额15418.5元。到目前为止,已有21人作了退赔,退出集体资金6243.5元,占应退赔金额的9.92%。

    2、部分村组执行制度不够严格。我县农村财务实行委托代理和电算化管理以来,财务管理制度比较健全。但是,由于少数村组干部思想素质不高,遵章守纪意识不强,因而在农村财务管理工作中执行制度不够严格。这次审计中同时查出集体收入未及时入账17笔84578元,少支多报1笔50元,拒绝不合理开支入账25笔9541元,违规新增债务3笔18170元。

    组民主理财小组违反财务制度规定由村、组干部兼任民主理财小组组长,有名无实,形同虚设。四是公款私存情况仍然存在。少数村由于过去欠有银行或农村信用社贷款,不愿或不敢在银行或农村信用社开设集体存款账户,因而将集体资金以个人名义存入银行或农村信用社,造成集体资金管理失控。三角镇一村主任将集体资金农税、基本水费等集体资金24578.07元以私人的名义存入银行,现已追收上缴,存入乐兴村集体资金账户。

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  • 财务审计工作总结汇总 财务审计工作总结 篇1

    财务审计工作总结报告

    引言:

    财务审计是保证企业财务报告真实性、准确性和完整性的重要手段,也是提高企业经营管理水平的重要工作。本文将围绕财务审计工作的目标、方法和结果展开,总结和评价过去一年的财务审计工作,并提出改进意见,以期对今后的工作有所启示和帮助。

    一、财务审计工作目标的实施情况:

    过去一年,我们依照相关法律法规和审计准则,秉持公正、独立、客观的原则,认真履行审计职能,着重核实企业财务报表的真实性和数据的合法性。通过审计,我们确保了企业财务报告的准确性,提高了内部控制体系的有效性,达到了预期的目标。

    二、财务审计工作方法的创新和运用:

    在本年度的审计工作中,我们运用了一系列的创新手段和先进技术,进一步提高了审计工作的效率和质量。具体来说,我们采用了数据分析工具,对大量的财务数据进行整合和分析,发现了潜在的风险和问题;同时,我们还加强了与企业内部各部门的沟通与合作,深入了解和把握企业的运营状况和财务管理情况,有针对性地进行审计工作,进一步提高了审计的准确性和可靠性。

    三、财务审计工作结果的分析和评价:

    通过本年度的财务审计工作,我们对企业的财务状况和内部控制体系进行了全面评估,并提出了一系列的审计意见和建议。通过审计,我们发现了一些财务帐务处理方面的漏洞和风险,及时向企业提出并推荐了相应的改进措施,为企业管理决策提供了有力的数据支撑。

    同时,我们还发现了企业某一子公司财务报告中存在虚假记载的问题,及时向企业高层报告,并要求企业立即整改。这一举措起到了震慑作用,并获得了广泛认可和赞誉。

    四、财务审计工作中存在的问题及改进意见:

    在本年度的审计工作中,我们也发现了一些不足之处。首先,我们应进一步提高对企业各项财务数据的分析能力,以发现更多的风险和问题。其次,我们应加强与企业内部部门的沟通和合作,及时获取财务信息和企业运营情况,更有针对性地进行审计工作。最后,我们应加强对审计准则和法律法规的学习,不断提高职业素养和专业水平。

    结论:

    通过本次财务审计工作总结报告,我们充分肯定了过去一年的工作成果,同时也对存在的问题提出了改进意见。我们将继续加强团队建设,提高审计工作的专业水平和效率。相信在各方的共同努力下,我团队的财务审计工作将取得更大的成果,为企业的可持续发展和稳定的财务状况提供有力保障。

    财务审计工作总结 篇2 查看更多>>
  • [收藏]财务审计工作总结精选

    时间如流星般飞逝,刚结束的阶段工作中,你收获不少,此时就可以回忆这阶段的工作总结并且做个总结。总结是在某一段事件中,对事件进行重点提要、规律分析、疑点提取,以指导后期工作的记录。那么我们在写总结时还需要注意哪些呢?由此,有请你读一下以下的“财务审计工作总结”,供您参考,并请收藏本页!

    财务审计工作总结【篇1】

    在集团公司的正确领导及大力支持下,在兄弟部门的大力协作下,面对激烈的市场竞争形势,行政部紧紧围绕管理、服务、培训人员、招聘等工作重点,注重发挥行政部承上启下、联系左右、协调各方的中心枢纽作用,为公司圆满完成年度各项目标任务作出了积极贡献。现将xx年来的工作情况汇报如下:

    为领导和员工创造一个良好的工作环境是行政部重要工作内容之一。xx年来,行政部结合工作实际,认真履行工作职责,加强与其他部门的协调与沟通,使行政部基础管理工作基本实现了规范化,相关工作达到了优质、高效,为公司各项工作的开展创造了良好条件。

    如:做到了公司各项规章制度的健全及执行工作,完善了公司员工人事档案、培训档案、合同档案、公章管理等工作,较好地完成了公司员工人事档案的整理装订及移交工作,配合相关部门,及时做好公司员工的月考勤、年报表、年报表等统计工作。

    行政部在接人待物、人事管理、优化办公环境、保证办公秩序等方面做到了尽职尽责,为公司树立了良好形象,起到了窗口作用。

    1、认真做好公司领导及行政部其他同事所应及的工作。

    2、工作中坚持以服务为宗旨,强化后勤人员素质,提高办事效率。

    后勤部是一个单位比较特殊的部门,员工很少,很多工作都是等着公司上级领导来安排。做好公司领导及行政部工作,对董事长及其他同事所应的待遇及时解答及传递,保证公司领导及员工的正常办公环境。

    3、严肃办公室纪律,配合公司领导严格执行公司公司各项规章制度。

    4、完成公司各部门交办的其他工作。

    5、认真做好公司领导及行政部其他同事所应及的工作。

    6、严格按照公司采购计划控制成本、费用,进行一次有效的采购。

    7、在日常采购工作中,为节约采购成本,采取科学的方法。

    8、在日常采购工作中,公司以原材料的价格或同等质量比价格,为公司节约每一分钱。

    9、为降低成本,通过寻找多方供方,做到询价、比价、议价,从中选择物美价廉的供方。

    10、随时关注市场变化,尽快制定采购预算。工作中合理的调整生产计划,以保证采购的顺利进行。

    11、配合各

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  • 财务审计年度工作总结推荐

    励志的句子编辑为你整理的“财务审计年度工作总结”资料让你少走弯路事半功倍,常见的范文有哪些?应用范文的领域越来越多。参考优秀范文可以提高我们的写作能力,谁不想要一个快乐的家庭呢 邀请朋友们了解这份幸福!

    财务审计年度工作总结 篇1

    20xx年内部审计工作按照公司年度计划和规划经营部安排,在公司指导和部门领导下,完成了年度的工作任务,现将一年来内部审计工作进行总结和分析汇报如下,以期纠正不足、扬长避短,为全面提升20xx年内部审计工作水平提供经验。

    一、20xx年内部审计工作回头望

    主要完成工作:对20xx年度外部审计发现的项目建设和生产经营中的问题进行获整改和回头望;完成集团公司部署的闲置资产的清查和盘活方案的汇总编制和上报;审计检查新型能源选煤技术公司的财务工作并对出现问题进行纠正和改进;为继续落实盘活存量资源的工作精神,要求我所属单位对其债权(重点是应收账款和备用金)进行专项清收;对项目建设进展较快的咸阳公司和户县公司进行“建设单位管理费”专项检查;对咸阳公司生产运营业务进行“降本增效”费用再压缩工作座谈;协同我公司项目建设部门对项目概算进行优化投资、降低概算的费用再审查业务工作;参与项目公司可研和设计环节中费用压缩的评审座谈:审计关口前移、参与公司的各项招标工作;建立项目负责人离任审计管理办法。

    二、内部审计工作中发现的一些问题

    20xx年1内部审计工作中,特别是在项目建设审计中出现了一些问题,主要有:

    1、项目设计单位做的可研等设计文件中,投资概算金额不实,工程变更出现反复,缺乏科学性和严谨性。

    设计单位部分工作不够严谨,以致他们的可研、初步设计等文件中,出现数字错误、缺漏项等致命失误,或简单套用计算公式确定某项结果,或工程变更出现反复易造成投资浪费。由于建设项目中子项目、分项目太多,如果我方不主动仔细、认真的全面审查、被动的接受并认可这些设计文件,有可能就会把有限的资金耗费在一些无关紧要的地方。

    2、资金紧张,造成项目建设进度缓慢,建设成本增大。

    因为建设资金不到位,不管是施工单位、设计单位还是监理单位,导致项目建设设计资料跟不上、材料设备款不能及时支付导致工期拖延、工程成本加大,有些工程因为需要垫资出现多层转包致使原材料采购成本逐层增大,最终容易造成实投资难以控制,最终投资超过工作概算。

    3、甲乙双方在工程结

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