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审计会计工作总结

审计会计工作总结

  • 审计工作总结2023精选

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    审计工作总结2023【篇1】

    20xx年财政“同级审”审计工作报告,共含六个方面内容:一是市财政、保税区财政预算执行及其他财政收支情况审计,xx地税、保税区地税税收征管情况审计;二是市粮食局、市商务局、市卫计委、市公安局四部门预算执行情况审计;三是市城市投资发展集团有限公司资产、负债和损益情况审计;四是根据上级审计机关统一部署,对我市20xx年保障性安居工程、20xx年二季度国家和省创新政策措施落实情况专项审计;五是对258项政府公共财政投资工程开展了竣工结算审计。六是去年审计工作报告反映的有关问题整改情况。

    审计工作报告中共反映审计发现问题41个,涉及管理不规范资金50845.88万元,提出审计意见和建议4条,发现的问题审后得到了有效整改。

    组织方式上:20xx年“同级审”统筹整合了全局审计资源,融合各专业审计,如:国有企业审计、工程竣工结算审计、专项调查等,发挥好团队的作用,提高审计能力和效率。

    审计方法上:开发了财政预算执行审计方法分析模型,并固化到财政审计分析平台中。审计中立足于大数据审计,通过对财政、税务、国土、工商等原始数据对比分析,梳理出审计疑点,实现对全市预算执行单位(含二级预算单位)的审计“全覆盖”。

    审计重点:20xx年财政“同级审”我局着力助推财政管理安全高效:一是紧盯重大政策落地情况。党的xx大以来,中央和地方各级政府相继出台了一系列稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的政策措施。因此,今年财政审计密切关注了这些重大政策、措施的在市镇(区)的落地情况。在财政收入方面,重点关注“营改增”、“放管服”中收费改革等政策落实情况,综合运用国土部门的业务数据与地税部门的业务数据分析比对,在税收征管情况审计中发现:存在部分国资企业借款合同印花税未收缴到位、少量企业及个体工商户土地使用税未征收到位、部分纳税人房产税未缴纳等问题。针对以上情况,我局出具审计决定书,要求税收部门将所有漏缴税款收缴入库。

    在财政支出方面,关注“供给侧”结构性改革中支持企业科技创新等财政性资金投入和使用情况。20xx年国家和省创新政策措施落实情况跟踪审计项目按照省审

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  • 审计局工作总结9篇

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    审计局工作总结 篇1

    根据*市委、*市人民政府信访和群众工作局《关于印发201x年度县(区)和市级部门信访和群众工作目标管理考评细则的通知》(巴委信发[201x]61号)精神,我局组织专人对照《201x年度市级部门信访和群众工作目标管理考评细则》所列考评内容逐一进行了对照检查,现将信访工作总结如下:

    201x年我局信访工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导及市委、市政府信访和群众工作局的具体业务指导下,认真学习贯彻《信访条例》,努力做好各种来信来访工作,进一步密切了党同人民群众的联系,圆满地完成了全年信访工作任务,取得了较为明显的成绩。

    一、强化领导,提高认识,确保信访工作正常开展

    今年以来,局领导把信访工作提高到讲政治、讲稳定、讲大局和坚持党的群众路线的高度来认识,将信访工作列入党政重要工作议事日程,进一步加强了对信访工作的领导,实行主要领导亲自抓,确定纪检组长重点抓,兼职信访人员具体抓的工作格局。将信访工作与业务工作统一安排、统一管理、统一检查、统一考评,年终逗硬奖惩,并不断补充完善信访工作制度。年内,局机关落实了领导挂包信访案件责任制和领导信访接待日制度,实行主要领导、分管领导定期联系、跟踪督促检查机制。日常工作中,局领导多次召集信访工作人员座谈了解来信来访的情况,明确提出,凡有群众的来信要及时登记报告,不得拖延时间,凡有群众来访,要热情接待,不得怠慢。同时局领导十分关心信访工作人员,不断提高信访工作人员的福利待遇,落实信访岗位津贴,切实解决工作、生活中的实际困难,为信访工作的正常开展创造良好条件。

    二、严格程序,注重实效,努力搞好信访解释工作

    201x年,我局接受被一单位个人咨询电话1次。根据个人咨询的问题和审计职责权限规定,对个人电话咨询的事项均依据相关规定及时进行了解答,使咨询者非常满意。

    三、健全制度,狠抓落实,着力提高信访工作三化建设

    今年以来,结合学习贯彻《信访条例》,按照信访工作要做到正规化、制度化、法制化建设(以下简称三化建设)轨道要求,我们修订完善了信访工作制度,新修订出台了《*市审计局关于

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  • 审计员工作总结收藏

    无论公司规模大小文档写作技能都是必要的,模板化的范文备受欢迎因为它们提供了有效的写作结构。设计范文的框架需要从读者角度出发让其容易理解文章,在这里我向大家推荐一下关于“审计员工作总结”的一篇文章,为了方便下次阅读请将本文加入书签!

    审计员工作总结 篇1

    一、对本职岗位的认识:

    学校审计处作为专职监督部门,其主要职责是在教育部审计主管部门的指导和学校党政的领导下,根据《中华人民共和国审计法》和教育部《教育系统内部审计工作规定》的要求,对学校及所属单位的经济活动及其管理行为开展独立的审计监督。具体职能包括:

    1、组织制定、完善、实施学校有关内部审计的规章制度、操作程序等;

    2、承担学校审计工作职能,对学校各单位财务预算、经费管理使用等经济活动进行审计;

    3、组织开展对学校所属企业、后勤经营实体的财务及经营状况进行审计;

    4、组织开展对学校基建修缮项目、科研经费等专项经费使用情况进行审计;

    5、组织开展对处级干部、企业厂长经理的任期经济责任进行审计;

    6、领导交办的其他审计事项。

    作为审计处处长,我的职责是主持学校的内部审计工作;组织制定学校有关内部审计的规章制度、操作程序;主持制定本部门年度工作计划;组织实施各项审计活动;审定签发各类审计报告及本部门文件;确保各项审计目标的实现;促进学校经济秩序健康有序地发展。

    履行好审计处处长的职责,应当具备较强的政治素质,有很强的原则性和责任心,有较全面的专业素质和能力,有较强的组织和协调能力,有敢于碰硬和甘于奉献的精神。总结一年来的工作,我认为基本具备了履行了职责的所需要的素质和能力,能够按照岗位职责要求开展各项工作。

    二、履行职责和工作实际情况:

    任职一年来,我在教育部审计主管部门及学校的领导下,在审计处全体人员的共同努力下,紧紧围绕学校的中心工作,切实履行审计监督职能,圆满完成各项审计任务,审计工作取得了显著的成效。

    1、健全审计机构和人员,加强作风建设,建设和谐处室

    为适应学校发展的要求,加强审计监督,在机构改革和人员聘任中建立内部机构,调整和充实了审计人员,进一步明确内部岗位职责;注重思想政治和审计职业道德教育,注意发扬内部民主,团结同志,关心同志,倾听他人的意见和呼声,充分调动大家积极性,努力营造舒畅和谐的工作环境。

    2、完善审计工作指导思想,创新工作思路

    根据当前的形势和任务,进一步完善了“全面审计、突出重点、防

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  • 财务审计工作总结汇总 财务审计工作总结 篇1

    财务审计工作总结报告

    引言:

    财务审计是保证企业财务报告真实性、准确性和完整性的重要手段,也是提高企业经营管理水平的重要工作。本文将围绕财务审计工作的目标、方法和结果展开,总结和评价过去一年的财务审计工作,并提出改进意见,以期对今后的工作有所启示和帮助。

    一、财务审计工作目标的实施情况:

    过去一年,我们依照相关法律法规和审计准则,秉持公正、独立、客观的原则,认真履行审计职能,着重核实企业财务报表的真实性和数据的合法性。通过审计,我们确保了企业财务报告的准确性,提高了内部控制体系的有效性,达到了预期的目标。

    二、财务审计工作方法的创新和运用:

    在本年度的审计工作中,我们运用了一系列的创新手段和先进技术,进一步提高了审计工作的效率和质量。具体来说,我们采用了数据分析工具,对大量的财务数据进行整合和分析,发现了潜在的风险和问题;同时,我们还加强了与企业内部各部门的沟通与合作,深入了解和把握企业的运营状况和财务管理情况,有针对性地进行审计工作,进一步提高了审计的准确性和可靠性。

    三、财务审计工作结果的分析和评价:

    通过本年度的财务审计工作,我们对企业的财务状况和内部控制体系进行了全面评估,并提出了一系列的审计意见和建议。通过审计,我们发现了一些财务帐务处理方面的漏洞和风险,及时向企业提出并推荐了相应的改进措施,为企业管理决策提供了有力的数据支撑。

    同时,我们还发现了企业某一子公司财务报告中存在虚假记载的问题,及时向企业高层报告,并要求企业立即整改。这一举措起到了震慑作用,并获得了广泛认可和赞誉。

    四、财务审计工作中存在的问题及改进意见:

    在本年度的审计工作中,我们也发现了一些不足之处。首先,我们应进一步提高对企业各项财务数据的分析能力,以发现更多的风险和问题。其次,我们应加强与企业内部部门的沟通和合作,及时获取财务信息和企业运营情况,更有针对性地进行审计工作。最后,我们应加强对审计准则和法律法规的学习,不断提高职业素养和专业水平。

    结论:

    通过本次财务审计工作总结报告,我们充分肯定了过去一年的工作成果,同时也对存在的问题提出了改进意见。我们将继续加强团队建设,提高审计工作的专业水平和效率。相信在各方的共同努力下,我团队的财务审计工作将取得更大的成果,为企业的可持续发展和稳定的财务状况提供有力保障。

    财务审计工作总结 篇2 查看更多>>
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